У сотрудника был НДФЛ 30%, нерезидент. В ноябре стал резидентом со ставкой 13%.
До конца года излишне начисленный НДФЛ ВЕРНУТЬ НЕ ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТИ. Как правильно отразить в 1с бухгалтерии? Получается, что висит долг за организацией по излишне удержанному НДФЛ. Как правильно сделать проводки, чтобы не отражалась задолженность за организаций на конец года?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Если зарплата рассчитывается в Бухгалтерии, то в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ необходимо провести документ Операция учета НДФЛ и документ Перерасчет НДФЛ как показано в публикации — Списываем остаток незачтенного налога в ЗУП 3.1, они сформируют проводки.
Если зарплата рассчитывается в ЗУП, проводим те же документы, но в ЗУП — Списываем остаток незачтенного налога в ЗУП 3.1, затем заполняем за месяц корректировки документ Отражение зарплаты в бухучете, перегружаем в Бухгалтерию.