Добрый день!
Сотрудник относится к 25 статье финансирования. В июле месяце он был в командировке. При переносе затрат с 25 статьи финансирования на 20 статью финансирования сумма за командировку отсутствует. Есть только суммы взносов. Скины прилагаю. Подскажите, в чем может быть проблема.
Все комментарии (25)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, не заполнена ли статья финансирования в поле Финансирование на закладке Дополнительно в документе Командировка.
Также нужно проверить в настройке начисления Командировка на закладке Налоги, взносы, бухучет в каком положении установлен переключатель Бухгалтерский учет.
Скрины приложила.
В документе статья Финансирование не заполнена.
В настройках указано «по настройкам сотрудника»
Добрый день! Воспроизвела пример на демобазе ЗУП 3.1.34.57, у меня командировка попадает в перенос.

Может быть командировка отразилась на другой статье финансирования?
Добрый день!
В отражении зарплаты командировка отражена на 25 статье финансирования.
Конфигурация:
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.40) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2025. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Добрый день! Похоже на ошибку в программе. Как способ обхода можно попробовать в самом документе Перенос затрат между статьями финансирования скорректировать сумму. Либо в документе Командировка на закладке Дополнительно сразу указать правильную статью финансирования.
Добрый день!
А если обновить до версии 3.1.34.57 уйдет эта ошибка? Чтобы ничего не править руками.
Здравствуйте! Да, можно попробовать установить обновление.
У меня релиз ЗУП 3.1.34.57, на нём ошибка не появляется.
Благодарю! Попробуем обновить.
Добрый день!
Обновили программу до версии
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.58) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2025. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Проблема не ушла.
Добрый день! Получается ошибка ещё не исправлена. Пока остается только вариант скорректировать вручную.
Благодарю.
Придется корректировать в ручную.
Добрый день!
Подскажите, где корректировать в ручную.
Если я правильно понимаю, то в переносе затрат это не сделать.
Добрый день! Попробуйте в документе Командировка на закладке Дополнительно сразу указать статью финансирования, на которую потом должна быть перенесена сумма.
Получается, если нам нужно с ст. 25 перенести на ст.20 , то в командировке поставить ст. 20?
Да, всё верно.
Поменяла. Но провести не дает. Пишет,что зп/пл выплачена по источнику 25. Скрин прилагаю.
В разделе Настройка — Расчет зарплаты временно снимите галочку
Проверять соответствие начислений и выплат, после документ должен провестись.
Добрый день!
Сделала,как вы предложили. Ничего не поменялось. Скрин прилагаю. Помечено желтым. Сумма не появилась
Добрый день! Я имела в виду, что если мы сразу в документе Командировка укажем правильную статью финансирования, то данную сумму не нужно будет переносить документом Перенос затрат между статьями финансирования.
Поняла.
Просто если сразу в документе Командировка укажем правильную статью,то при проведении программа не будет ругаться. И не надо тогда снимать галочку в настройке.
А как тогда сейчас быть.
Сейчас можно снять галочку, провести изменение, потом поставить.
Я выше писала,что все это мы проделали. Ничего не изменилось. Суммы как не было так и нет. Желтой стройкой подсвечено.
Попробуйте написать на v8@1c.ru о данной проблеме, разработчики зарегистрируют ошибку.
Дело в том, что вручную в документе мы большую сумму поставить не можем, он не проведется.
При проведении документа записи в регистры тоже не создаются, иначе мы бы могли сделать запись в регистр отдельно.
Единственный вариант корректировки, который сейчас есть — это указать в неё сразу статью на которую нужно отнести сумму, а из документе Перенос затрат между статьями финансирования
строчку с командировкой удалить.
Доброе утро!
Благодарю.