Добрый день! 25.07 сдали декларацию по ндс, сегодня заметили ,что дата одной с.ф на аванс не верная .Как можно это исправить в 1с,что бы сдать уточненку ? Или может вообще не придет требование по расхождению, суммы все верные.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Когда отчетность уже сдана, используется сторнирующая операция.
Формируются проводки вручную, сначала аннулируется неправильная запись, затем выставляется новый счет-фактура.
В книге покупок данные отражаются через дополнительный лист, при помощи документа Формирование записей книги покупок — галочка Запись доп.листа за период
(Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС).
Ошибку нужно исправить через уточненную декларацию НДС:
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Если Декларация содержит технические ошибки, которые не влияют на сумму НДС, то в этом случае налогоплательщик может подать исправленную декларацию, если посчитает это необходимым (п. 1 ст. 81 НК РФ).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
По опыту можете подсказать не верная дата с.ф может привести к проверки? или лучше самим сейчас пересдать декларацию?
Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Несмотря на то, что согласно ст. 81 НК РФ, наличие технических ошибок не обязывает налогоплательщика подавать уточненную декларацию, сами налоговики все же рекомендуют это делать, ведь во время камеральной проверки по НДС, когда происходит сверка данных счетов-фактур контрагентов по каждой сделке, эти ошибки всплывают, и налоговые инспекторы обычно требуют пояснений.
Спасибо