В 2024 сведения не были заполнены, если внести все 31.12.2024, не повлияет ли это на бух. отчетность и выполненный переход на УСН с 01.01.2025. Или не стоит вносить и оставить как есть?
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Документ Сведения об уплате налогов с 2024 вводить нужно обязательно, автоматически при настроенной интеграции с ЛК или вручную.
Это нужно для:
1) налогового учета, если кассовый метод т.е УСН и ИП ОСНО.
2) автозаполнения Отчета о движении денежных средств в составе БФО (бухгалтерская отчетность).
3) проверки расчетов по ЕНС в 1С в разделе Отчеты — Единый налоговый счет (с релиза 3.0.151).
Документ для ОСНО не формирует движений.
Но данные из документа учитываются в алгоритмах 1С.
Просто пользователям программы эти движения ни для чего не нужны, поэтому лишняя информация и не выводится.
Вы как раз переходили с ОСНО на УСН. На ОСНО, если довнести на 31.12.2024, на другие блоки учета в части проводок повлиять не должно.
На сданный вариант отчета не повлияет, если не перезаполнять файл. Можно для проверки создать второй вариант отчета, заполнить и сверить, будут ли расхождения.
В любом случае сначала выполнить в копии. Если все устраивает — повторить в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Ясно, спасибо. Еще вопрос, если в в личном кабинете «Возвращено на расчетный счет налогоплательщика» что нужно провести ?
Нужно по банку провести поступление на расчетный счет.
Возврат переплаты с ЕНС на расчетный счет в 1С
По банку, конечно же, проведено, вопрос по отражению в отчете «Расчеты по налогам на ЕНС». Я сейчас 31.12.2024 вношу все документы за 2024, и возник вопрос, что делать с этим уменьшением налога.
Получается, нужно провести сведения об уплате налога с минусом, я правильно понимаю?
И еще по 31.12.2024 можно оформить 1 документ Сведения об уплате налогов?
Имеете ввиду на 31.12.2024 в одном документе по всем налогам сведения указать?
Да так как 2024 год не сделан, писали ранее провести 31.12.2024 . Одним документом ?
В принципе можно, просто у вас отчеты по ЕНС не будут совпадать по датам уплаты, на 31.12 нужно будет сверяться, хотя это уже прошлый год, возможно, не понадобится уже.
Поступление на расчетный счет, сам возврат по Кт68.90 проходит. Сальдо в 1С и ЛК на эту дату проверяем.
А вот за счет чего эти суммы на ЕНС сначала возвращаются, переплата по налогу какому-то? Тогда еще документ «Корректировка ЕНС» оформить с видом «прочее увеличение сальдо».
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С