1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1546). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.176.38).
Добрый день, в феврале 2023 был отгружен товар без перехода права собственности, в апреле 2023 была проведена реализация отгруженного товара. Сейчас нужно сделать уценку по этому документу (количество не уменьшается, уменьшается только цена).
Как провести данную операцию?
При выписке возврата по реализации отгруженного товара документ не проводится, если нет количества возвращаемого товара.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Проведите через документ «Корректировка реализации» на основании документа реализации. В строке «после изменения» скорректируйте суммы, на вкладке «Расчеты» галочку «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки», проводки будут сформированы текущим периодом.
Здесь в обсуждении подробнее:
Корректировка реализации прошлого года в сторону уменьшения в 1С
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Останутся вопросы — пишите, пожалуйста.
Добрый день! Корректировка реализации на основании документа «Реализация отгруженного товара» не предусмотрена программой, а если делать корректировку на реализацию без перехода права собственности, то корректировка делает записи только в учете НДС, без проводок в БУ.
Спасибо за уточнение.
Да, верно, корректировка реализации на основании документа «Отгрузка без перехода права собственности» делает записи только в учете НДС. Ее проводим и выписываем КСФ, происходит корректировка значений в регистрах для целей НДС.
Для корректировки в БУ потребуется дополнительно оформить Операцию «Сторно» документа «Реализация отгруженных товаров». Здесь движения только в проводках, скорректируйте суммы на разницу между первоначальной ценой и уценкой.
Далее заполняем документ «Формирование записей книги покупок», вкладка «Уменьшение стоимости реализации».
Уточняющий вопрос — в Приложении №1 последней строкой идет проводка со сч. ОТ.01. У меня при заполнении операции «Сторно» эта проводка не формируется. И с исходном документе ее нет, мне ее вручную делать или она формируется в особых случаях?
На счете ОТ.01 ведется учет задолженности покупателей по расчетам за товары, отгруженные без перехода права собственности для целей учета НДС.
Счет технический, движение формируется сразу по Дт и Кт в документе «Отгрузка без перехода права собственности», если была предоплата, если не было, по Дт в «Отгрузка без перехода права собственности», по Кт «Реализация отгруженных товаров».
Да, если по каким-то причинам изначально не сформировалась, в операции не указывайте, либо оформите две строки по Дт и Кт уже на исправленную сумму, но с плюсом.
Счет «ОТ.1» в 1С