Добрый день!
Подскажите, что делать если не проводится возврат поставщиком излишне уплаченной суммы . ( Счет в евро, оплата в рублях по курсу)
Была уплачена неверная сумма, сейчас клиент вернул излишне уплаченную сумму в рублях. 1С не проводит это Поступление на р/сч, т.к. рублевая сумма возврата отличается от суммы по курсу остатка долга на 19 коп.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Да, такое встречается.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение
При отражении возврата аванса поставщиком по договору в у.е. не проводится Поступление на расчетный счет т.к. рублевая сумма возврата по договору в условных единицах отличается по курсу от суммы остатка долга в 1С
Насколько понимаю, если специальный курс для такого случая не прописан в договоре, то возврат должен быть по курсу на день получения денег т.е. курс, который был на дату переплаты в вашем случае (п. 2 ст. 317 ГК РФ). Только в этом случае программа проведет документ.
Да, так и сделала, возвращаю по курсу на дату оплаты, но т.к. изначально сумма оплаты была некорректная и она ровно не делилась на курс, сейчас , если даже я ставлю этот курс при поступлении этих д/ср, не хватает 19 коп. (возвращено 177 981,68р , программа требует 177 981,87р). Читала обсуждение, написано , что в таком случае надо править вручную. Не пойму , что надо править, чтобы 1С провела документ. Рублевую сумму возврата я же не могу править .
Остается тогда провести так, как дает программа — 177 981,87.
А затем в движении документа- установить Ручную корректировку и поправить вручную на сумму — 177 981,68.
Поняла, спасибо. А копейки , которые не закроются на 60.22, списать на 91 счет?
Да, на 91 списываете)
Спасибо, вопрос закрываем)