Как-то странно разделяются доходы с кодом 1 и 2 при выплате аванса

Вопрос задал el***@buhoffice.ru

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Добрый день!
У нас такая ситуация, у сотрудника есть 2 вида вахтовой надбавки: не облагается НДФЛ (9100,00) и облагаемая НДФЛ (4485,00). Вид дохода у обеих «2 — Периодические доходы, на которые не может быть обращено»

При расчете зарплаты и НДФЛ никаких проблем нет, а вот при выплате (аванса) по коду 1 и по коду 2 как-то неверно распределяется зарплата. По коду 1 должно быть меньше на пару тысяч, а по коду 2 — больше на пару тысяч.

Что только ни делали — распроводили все ведомости и заполняли поочередно заново, создавали совсем новые. Ничего не помогает, сумму к выплате по коду 1 ставит больше, чем должно быть, а по коду 2 меньше на ту же сумму. Вроде бы, это не влияет на отчеты по НДФЛ, но, мало ли, где может потом аукнуться, лучше поправить (а вручную править в Ведомостях на выплату обычно чревато — в табличной части бывает одно, в движениях по регистрам другое).

Подробный расчет: сотруднику должны выплатить 132135,78 (это за вычетом НДФЛ).
Из них по коду 2: 9100 + 4485 — 13%*4485 = 13001,95. А в Ведомости по коду 2 автоматически заполняется 11886,15. Не хватает 1115,80. Пробовали её заполнять при распроведенной Ведомости на выплату по коду 1 — никак не влияет.

И ровно на эту сумму больше в Ведомости по коду 1. Почему так может быть? ЗУП Проф без доработок последняя 3.1.32.66. Патчей не нашли по этой теме. Как исправить не вручную? Или оставить так (ведь Подробный анализ НДФЛ верный, всего сотрудник на руки получит верно)?

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (6)

  1. Посмотрите регистр накопления «Зарплата к выплате», с отбором по этому сотруднику.
    Можете его попробовать сгруппировать как то, чтобы визуально можно было проанализировать данные.
    Данные на выплату собираются из него.
    Хорошо бы в этот момент как раз была пересортица. В самой выплате можно увидеть документ основание, по которой не выплачено. Отбор можно сделать по этому документу в регистре.

  2. Здравствуйте.

    У сотрудника есть удержание за питание, скорее всего в нем дело. В ЗУП прочие удержания применяются и к доходам по коду 2, хотя и не должны. Ошибкой это признано только для удержаний, являющихся взысканиями. Исправлять, к сожалению, вручную. Почему в ЗУП 3.1 прочее удержание уменьшает сумму компенсаций к выплате?

    1. Спасибо, так и есть! А если совсем не исправлять и оставить как есть (сотрудник получит всё равно полную сумму, НДФЛ по отчетам верный) — на что это повлияет?

  3. Добрый день.

    На мой взгляд, можно оставить как есть, если не принципиально соответствие сумм выплат кодам дохода. Общая сумма выплаты сходится, с НДФЛ проблем возникнуть не должно. Ведомости заполняются без хвостов.

Добавить комментарий