Сдана декларация за 4 квартал 2024 г., сдана прибыль и сдан баланс за 2024 год. Сейчас обнаружили недостающие документы за 4 квартал прошлого года, организация с НДС. Можно ли сейчас провести эти три документа прошлым годом и в этом случае нужно повторно отправить декларацию НДС уточненную и все остальные отчеты, прибыль, баланс, уведомления о налогах, тоже нужно подавать новые?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Порядок учета недостающих документов прошлого года в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отсторнировать вычеты прошлого квартала, если из-за сторно реализации того же квартала получается НДС к возмещению в 1С Добрый день. Помогите. Запуталась. В 3 квартале 2024 сделала документ «Сторно реализации» за 3 квартал 2023 года. Сумма большая. Налоги…
- Как отразить в ОФР доначисленный налог на прибыль за прошлый налоговый период в 1С Добрый день. После утверждения бухотчета за 2023 г. была выявлена существенная ошибка, которая повлияла на размер прибыли. По налогу на…
- Корректировка поступления из-за неверно указанной ставки НДС поставщиком, уточненные декларации по НДС и прибыли в 1С Добрый день! Поставщик прислал исправленный УПД со статусом 1 за прошлый квартал. (УПД от 31.03.25, исправленный УПД 10.10.25). Общая сумма…
- Корректировки в учете и отчетности после того, как подрядчик передал корректировочные документы на уменьшение стоимости работ прошлого года в 1С Добрый день. Пришлите, пожалуйста, ссылки на статьи, что надо учесть не забыть если наш подрядчик сдал работы в 2023 году,…
Статьи по этой теме
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
- Налог на прибыль при ЕНС и ЕНП с 2024 с учетом обновленного алгоритма в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С Бухгалтер может не только пропустить приходный документ, но и ввести его дважды. Также бывают и ситуации, когда сделки признаются недействительными…
- Как внести исправления в 2025 по налогу на прибыль, если обнаружили забытые расходы 2024 в 1С? Видео: Забытые расходы 2024 - Учет в 2025 в НУ в 1С п. 1 ст. 54 НК РФ предусмотрена возможность…
Добрый день!
Исправление ошибок в БУ зависит от их существенности, в зависимости от этого решаем, как пройдет исправление.
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Исправления в отчетность НДС вносим в период исправления ошибки через доп.листы и сдачу уточненной декларации НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Исправления в НУ и декларацию по налогу на прибыль вносим либо в текущий период, если занижения налогооблагаемой базы не было.
Если произошло занижение базы, вносим исправления в период исправления ошибки и сдаем уточненную декларацию по налогу на прибыль.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Для точного понимания, что исправить и какие отчеты скорректировать, нужно определить, какие документы именно пропущены.
Посмотрите наши материалы, возможно это ваш случай.
Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
Будут дополнительные вопросы, пишите.