УСН доходы, реализация товара через комиссионера без наименования товара (позиция комитента) в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Р.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.83/10)

Добрый день.
ИП (УСН «доходы») реализует товар через маркетплейсы (Озон и ВБ) физ. лицам.
При создании отчета комиссионера (розничные продажи) на закладке «товары» необходимо из справочника выбрать вид товара.
В программе 1С бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ) не ведется номенклатурный и количественный учет товара.

Вопрос. Каким документом в программе 1С можно оформить отчет комиссионера без привязки к товару?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    Передачу товара на реализацию как в программе отражаете? Пришлите, пожалуйста, скрин.

  2. Ирина Владимировна Подписчик Бухэксперт:

    Добрый день.
    Не отражается передача товара на реализацию в программе. Ее ведется номенклатурный и количественный учет товара. ИП не ведет учет товара в программе 1С.
    На расчетный счет ИП получает сумму денежных средств от МПЛ. Как эту сумму можно закрыть? Есть ли документ в программе 1С, который позволяет оформить хозяйственную операцию и отразить ее в КУДиР?

  3. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Спасибо за уточнение.

    Общий алгоритм такой

    Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) на УСН в 1С

    В вашем случае документ Передача товара на комиссию не оформляете.

    Оформляете сразу отчет комиссионера, только вид — Отчет комиссионера о розничных продажах.
    Создаете Номенклатуру, например, Номенклатура ( суммовой учет). Указываете кол-во и сумму. Проводите.
    Далее оформляете документ Поступление на расчётный счет.

    В зависимости от Настроек в программе, доход в КУДиР отразится, либо по дате Отчета, либо по дате поступления денег на расчетный счет.

    Если сформируете ОСВ по счету 41.01, кол-во будет с минусом.
    Кол-во можно закрыть документом Операции, введенные вручную
    — Д 41.01 К 90.02.1 — указываете кол-во без суммы.

  4. Ирина Владимировна Подписчик Бухэксперт:

    Добрый день.
    Маркетплейс (ВБ) в ЛК ИП формирует отчеты о продажах еженедельно. За последнюю неделю декабря 2024 года был сформирован отчет за период с 30.12.2024 г по 05.01.2025 года на сумму 10 000,0 р.
    Нужно сформировать декларацию УСН за 2024 год.

    Вопрос. Как разделить доход 2024 года и 2025 года? Каким документом оформить в программе 1С Бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ)? Или отчет за период с 30.12.2024 г по 05.01.2025 года на сумму 10 000,0 р. учитывать уже в 2025 году? Тогда получается искажение фактов.

  5. Вы можете понимаете, что входит в доход 31.12.24 и что дальше?
    Можете разделить 10тр?

    Если да, тогда создайте два Отчет комиссионера о розничных продажах — за 31.12.24 и 01.01.25-05.01.25.

    Если нет, предлагаю учесть доход в 2025.

  6. Ирина Владимировна Подписчик Бухэксперт:

    Добрый день.
    В справочнике создала папку «Товары», в ней создаю наименование товара.
    При создании в справочнике названия номенклатуры (например, «Мёд натуральный») нужно указать что это товар. Но в окошке «вид номенклатуры» в предлагаемом списке нет пункта «товары». Сканы прилагаю.

    Вопрос. Какие настройки в программе 1с Бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ) нужно провести, чтобы появился пункт «товары»? Редакция 3.0 (3.0.167.36).

  7. Проверьте, в Администрирование —Функциональность— какая стоит — Основная, Выборочная, Полная? Проверьте, чтобы все галочки стояли.
    Номенклатура Товары стандартная, должна быть автоматически.

    В крайнем случае — Новый вид номенклатуры создается в справочнике Виды номенклатуры: раздел Справочники — Товары и услуги — Номенклатура — ссылка Виды номенклатуры по кнопке Создать.
    При создании нового вида номенклатуры сразу укажите счета учета.

  8. Ирина Владимировна Подписчик Бухэксперт:

    Добрый день.
    Со справочниками разобралась. Спасибо.
    На расчетный счет ИП поступили денежные средства от маркетплейса (ВБ) за проданный товар. Выписка дает проводку: Дт 51 Кт 62.02 сумма 10 000,0 р.

    Т. о. сальдо на конец периода по счету 62.02 = 10 000,0 р.

    Далее создала отчет комиссионера о розничных продажах на сумму 50 000,0 р.
    Отчет дает проводку Дт 76.09 Кт 90.01 сумма 50 000,0 р.
    В ОСВ получаем следующую картину:
    • сальдо по Кт на конец периода по счету 62.02 = 10 000,0 р. (контрагент ВБ).
    • сальдо по Дт на конец периода по счету 76.09 = 50 000,0 р. (контрагент ВБ).
    Контрагент один и тот же.

    Вопрос. Каким документом нужно провести взаимозачет сумм по этим счетам? Или в выписке нужно поменять счет 62.02 на 76.09?

  9. В документе Поступление на расчетный счет сразу указываете 76.09. Взаиморасчет тогда не надо делать.

  10. Ирина Владимировна Подписчик Бухэксперт:

    Добрый день.
    В документе Поступление на расчетный счет сразу указала счет 76.09 вручную.
    Можно в программе настроить автоматический выбор счета 76.09 в выписках банка?

  11. Приложение № 1

    Можно в договоре с Комиссионером перейти по ссылке Счета расчетов с контрагентами и прописать счет.
    Далее при поступлении средств, выбираете именно этот договор и счета отразятся автоматически.

Комментарии закрыты.