В организации имеются Гос.заказы, которые распределяются по основному заработку задним числом. Вопрос в следующем:
В каком месяце делать распределение основного заработка по госзаказам, т.е либо корректировку текущим месяцем или же открывать период и делать в том месяце где было распределение.
Как отразится это на отражение заработной платы и пересинхронизации в 1-С Бухгалтерия.
Спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Поясните пожалуйста, как именно у вас идет распределение по госзаказам.
Учет по статьям финансирования (ЗУП 3.0.24.135)
Можно ли в ЗУП 3 вести учет по объектам?
То есть вы вначале просто считаете зарплату? Затем в следующем месяце вам дают распределение, и вы каким то из способов распределяете прошлую зп?
При этом в бп уже передано текущее отражение зарплаты в бухучете?
Здравствуйте. Да все верно. Распределение буду делать через «Распределение основного заработка» Период уже закрыт за третий квартал сдана отчетность. Теперь мне нужно распределение заработка по ГосЗаказам сделать в 3 квартале и отражение тоже. Боюсь если я открою период у меня может все поплыть.
Получается мы вводим распределение. Создаем новое отражение, программа нам минусует с прошлых способов отражения, плюсует на новые. Второе отражение синхронизируем в БП.
Второе «Отражение зарплаты в бухучете» за прошлый месяц означает, что придется перезакрыть месяц. По другом никак.
Или делать доработку программисту, но честно говоря с методологической точки зрения даже не знаю как это можно будет отразить в текущем периоде. Попробуйте задать вопрос кураторам БП, возможно ли такое.