НДФЛ и взносы за гражданина США

Вопрос задал Наталия Ш. (г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова,7а)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Заключен лицензионный договор о предоставлении права на использование предзаказа произведений с гражданином США, на основании права на наследство.
При начислении прочих доходов – начисляется НДФЛ и страховые взносы.
Выплата основного вознаграждения производиться через третье лицо (агентство), НДФЛ и взносы должны платить мы.
Вопрос: должны ли мы удерживать и уплачивать НДФЛ и взносы за гражданина США, если в договоре данное не прописано?

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.

    Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

    На мой взгляд, по описании подходит «Договор авторского заказа» —   Учет договоров ГПХ

    Это разновидность договора подряда, по нему начисляются НДФЛ и страховые взносы.

  2. прочитайте внимательно вопрос, где там про гпх написано? При начислении прочих доходов — это гражданин США! он нерезидент! у него нет СНИЛС!
    взносы удерживаем?

  3. как убрать из этой формы взносы? где в регистрах убрать вносы?

  4. В документе «Начисление прочих доходов» необходимо изменить значение в поле «Вид дохода» на «Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами»:

Комментарии закрыты.