Здравствуйте, не попадает сумма из корректировки долга в расход по УСН, в доход попадает, какие документы вам скинуть, чтоб разобраться?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка долга не попадает в расход по УСН в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет компенсаций работникам на удаленке в 1С Компенсации работникам на удаленке за использование ими собственного оборудования, электричества и интернета учитавается на счете 73.03, поскольку это не зарплата.…
- Формирование отчета "Расчеты с покупателями и поставщиками" в 1С Как настроить отчет, чтобы в него не попадали данные со счета 63 и попадала вся задолженность со счета 76 (на…
- Настройка стр 020 в Декларации по налогу на прибыль Добрый день, Компания занимается оптовой продажей. В стр. 020 Декларации по налогу на прибыль должны попадать суммы с Кт 41,45…
- В Декларации по налогу на прибыль не заполняется стр. 012 в приложении 1 к листу 02 и проблемы с убытком от продажи ОС 1) При автоматическом заполнении налога на прибыль в приложении 1 к листе 02 неверно попадают доходы (реализуем товар- перепродажа). Доходы…
Статьи по этой теме
- Как заполнить перссведения по работникам, уволенным до отчетного месяца? Работник уволен до начала отчетного месяца, но после увольнения ему выплачивались доходы. Должен ли такой сотрудник попадать в Персонифицированные сведения…
- Какой код дохода применяется к подаркам в отчетах по НДФЛ за прошлые периоды? После обновления на ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71 код дохода 2720 был заменен на 2721 . В Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника…
- Как в ЗУП 3.1 исключить из отчетов по воинскому учету мобилизованного сотрудника? Мобилизованный сотрудник, с которым приостановили трудовой догвор на время службы, не должен попадать в отчеты по воинскому учету. Как в…
- Проблема в ЗУП 3.1 при заполнении стр. 112 6-НДФЛ по подаркам В ЗУП 3.1 имеется проблема при заполнении стр. 112 6-НДФЛ для стоимости подарков: подарки с кодом 2721 попадают в стр. 112…
Здравствуйте, Лариса!
Опишите, пожалуйста, подробнее, что за корректировку делаете, в связи с чем.
Прикрепите скрин корректировки по вкладкам, как заполнены.
Корректировка долга: мы выступаем как продавцы услуг, контрагент выступает как поставщик услуг, делаем взаимозачет задолженности, за январь и март корректировки попали и в доход, и в расход, а за февраль делали всё то же самое, попало только в доход.
При воспроизведении ситуации в тестовой базе, корректировка долга формирует доход и расход в КУДиР.
Перепроведите период, если не поможет, тогда:
— почистить кэш Очистка кэш 1С 8.3
— проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
— предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Добрый день, всё проще, в документе Поступление я не поставила, что расходы УСН принимаются
Отлично, что разобрались🙂 и спасибо, что сообщили.
Ждём с новыми вопросами.