Здравствуйте. Заказчик выставил счет, который сразу же был оплачен. Следом перевыставили счет на оплату с другим номером. Документы предоставлены с основанием (УПД строка 8) счет, который мы не оплачивали. Заказчик отказывается вносить исправления. Как следует поступить нам? ОСНО
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Скорей всего вы имеете ввиду строку 5 или 5а. Уточните , пожалуйста, или прикрепите скрин.
Оксана, здравствуйте. Нет, я не ошиблась. Некоторые поставщики там указывают «Основной договор» без конкретизации счета. Нам указали в УПД (строка 8) другой счет, поставщик сказал нам, что они ошиблись, когда его выставляли, но с нашей стороны счет уже был оплачен. По выписке это видно. Как поступают в данной ситуации?
Спасибо за уточнение.
УПД со статусом 1 является одновременно счетом-фактурой и первичным документом.
В нем должны быть указаны реквизиты, обязательные для счета-фактуры и для первичного учетного документа (п. п. 5, 6 ст. 169 НК РФ, ч. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, п. п. 1, 2 Правил заполнения счета-фактуры, Письмо ФНС РФ от 17.06.2021 N ЗГ-3-3/4368, Приложения №№ 2 — 4 к Письму ФНС РФ от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@).
Сведения указанные в строке 8, не являются обязательным. Неверное заполнение данных в этой строке не припятствует принятию НДС к вычету.
Поэтому данные оставьте «некорректные».
Может пригодится
Счет-фактура и УПД с 01.10.2023 — образец в 1С
.
Спасибо! С наступающим праздником, здоровья и хорошего настроения!