В октябре 2023 г. ошибочно выставили счет/фактуру на реализацию услуги, обнаружили ошибку в декабре 2023г. и сделали «сторно документа». В книге продаж формирует дополнительный лист,но почему не формирует в Декларации НДС в Разделе 9.1, что сделали не так?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Декларацию по НДС за 4кв 23 еще не подавали?
Доп.лист может быть только в уточненной декларации. В первичной — нет.
При моделировании у меня отражается счет-фактура в Книге продаж, но отражается только сумму документа. Суммы НДС не заполняется.
А у вас как?
А нет возможности просто удалить реализацию из октября?
Благодарю вас за ответ!