В октябре 2023 г. ошибочно выставили счет/фактуру на реализацию услуги, обнаружили ошибку в декабре 2023г. и сделали «сторно документа». В книге продаж формирует дополнительный лист,но почему не формирует в Декларации НДС в Разделе 9.1, что сделали не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации в квартале реализации в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Когда принять к вычету НДС налогового агента и каким документом сделать проводку Д 68.32 К 68.02 с 2023 в 1С Добрый день! Произведена оплата за услугу нерезидента в феврале 2023 г., на основании этого сделали сч.ф. выданный, который формирует в…
- Возврат по реализации прошлого года в 1С Добрый день, При возврате товара, который был продан в 2023г., 1С:Бухгалтерия.КОРП формирует проводки 31.12.2023г. Дт90.02 Кт41.К несмотря на то, что…
- Корректировочный счет-фактура по реализации при ошибке в сумме в 1С Просьба подсказать. Исправительный счет-фактура от ноября за 2 и 2 кв. 2023. Там исправление на 0,01 руб. и другое 1…
- Как исправить Вкладку НДС продажи при Корректировке реализации, если Запись дополнительного листа стоит НЕТ в 1С Здравствуйте. Во 2 квартале скорректировали реализацию за 1 квартал в сторону увеличения. Корректировочный документ попадает в книгу продаж за 2…
Статьи по этой теме
- ФНС разъяснила нюансы заполнения платежек по ЕНП Источник: Письмо ФНС от 06.02.2023 N ЗГ-3-8/1441@ Информация для: плательщиков ЕНП Налоговики ответили на вопросы по уплате единого налогового платежа.…
- Как учесть товарный знак, созданный собственными силами в 2023 году, но зарегистрированный в 2024, в 1С? Организация на УСН 15% оплатила в августе 2023 года за регистрацию товарного знака поверенному, от которого поступил акт выполненных работ…
- Ввод остатков по счету 19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям в 1С Документ Ввод остатков формирует движения только по регистрам НДС. Как ввести остатки по счету 19.06 «Акцизы по оплаченным материальным ценностям»…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 16.06–22.06.2023 Как отчитаться по возвратному лизингу С 17 июня 2023 года введен обязательный контроль для операций по возвратному лизингу в случаях,…
Добрый день!
Декларацию по НДС за 4кв 23 еще не подавали?
Доп.лист может быть только в уточненной декларации. В первичной — нет.
При моделировании у меня отражается счет-фактура в Книге продаж, но отражается только сумму документа. Суммы НДС не заполняется.
А у вас как?
А нет возможности просто удалить реализацию из октября?
Благодарю вас за ответ!