После ввода остатков материалов, данные остатки не списываются для целей учета НДС при раздельном учете НДС в 1С

Вопрос задал Марина П.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день, в связи с реорганизацией были оприходованы остатки материалов на склад присоединившей компании. Операция вручную, проводка Дт10-Кт000.
В следующем месяце Пытаемся списать требованием-накладной в расходы — не списывает. Пишет «Для целей учета НДС не списано».
Возможно при вводе остатков ММЗ надо было еще какие то данные вести по регистрам налогового учета … Подскажите пожалуйста.
В учетной политике стоит галочка что раздельный учет по НДС ведется. Не списываются именно материалы введенные в качестве остатков.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Обычно такое бывает при раздельном учете НДС.
    Вести раздельный учет НДС в 1С значит, что в программе включено 2 настройки.
    Если только одна, то можно сказать, что автоматизации РУ НДС нет.
    Проверьте, пожалуйста, что стоят флаги
    1) Главное – Настройки – Настройки налогов и отчетов – НДС – Ведется раздельный учет входящего НДС.
    2) Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройки плана счетов – Учет сумм НДС по приобретенным ценностям (По контрагентам и счетам-фактурам полученным) – стоит флаг По способам учета.
    Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?

    По ошибке «Для целей учета НДС не списано товара…»
    Посмотрите, пожалуйста, осуждение по теме
    Ошибка «для целей учета НДС не списано 1 товар…»

    Пробуйте такой вариант правок и сообщите о результате, пожалуйста.

  2. Все галочки в нужных местах стоят

  3. Вчера и его пробовали заполнять, нужно подцепить документ поступления. Но у меня в 1С его нет (введены остатки на 10.01, а эти документы поступления остались в базе присоединившей компании) . Подцепили другой — Но не помогло списание МПЗ не проводит. Я так понимаю, нужно просить специалистов 1С делать доработки программы?

  4. Приложите, пожалуйста, скрин, как введены остатки по 10.01, которые не списываются.
    Как заполнена форма Ввода остатков и потом еще ДтКт как выглядит.
    Достаточно одной позиции любой.

  5. Ввод осуществлен специалистом операцией вручную, но при этом в регистрах накопления по раздельному учету я тоже вижу что данные есть. Не знаю как это было сделано. Ощущение, что база присоединяющейся компании была как-то вкопирована в базу правоприемника…?
    Форма ввода остатков не использовалась (единожды уже было использовано).

  6. В связи с тем, что перенос данных проводил специалист 1С и по всем видимости программно загружались данные, обратитесь, пожалуйста, к нему с этим вопросом. Ввод данных по РУ НДС — это часть ввода остатков и надо выполнить ее по тому же алгоритму, что и все остальное.
    Интересно, что при наличии раздельного учета и всех настроек, не видно Партий при вводе остатков по счету 10.
    Поделитесь потом результатом, пожалуйста.

  7. Добрый день! С Новым годом! По учетной политике метод учета МПЗ — по средней, партионный учет не подключен впринципе. По плану счетов — учет не по партиям, а по складам.

  8. Компания не торговая (услуги), закупка материалов исключительно для собственных нужд…

  9. Благодарю за уточнение.
    И не вижу по вашим данным, введены ли данные в регистры НДС для раздельного учета
    Как проверить остатки по регистру Раздельный учет НДС
    Ошибка перехода на Раздельный учет НДС в 1С
    Дополнительно
    Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73) в 1С
    .

  10. Программист 1С все таки сделал именно регистры раздельного учета по НДС (отдельной операцией) и списание получилось! Можете закрыть вопрос. Спасибо! Извините за беспокойство!

    1. Да, это самый оптимальный вариант в данном случае! Рада, что у вас все получилось! Спасибо за обратную связь 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.