Добрый день! Наш поставщик Интернет решениям (Озон) в течение года выставлял документы УПД со статусом 2, при этом в документе был указан НДС. Документы поставщик не переделал на статус 1, мы соответственно, НДС к вычету не принимали, но он остался висеть на 19.03. Как нам правильно в 1С списать этот НДС?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
НДС спишите в Дт 91.02, расходы в НУ не принимаются. Используйте документ Списание НДС. Его удобно заполнять на основании Поступление (акт, накладная, УПД).
Подробнее
Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?
.