Учет затрат по разработке сайта в 1С

Вопрос задал Ирина

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день. Наша организация разрабатывает сайт (ПО) по заказу Заказчика. Как в 1с отражаются расходы по созданию сайта по заказу Заказчика. Исключительные права на сайт принадлежат Заказчику. Спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, это разовая услуга или вы массово оказываете услуги по разработке сайтов?

  2. Это услуга разовая, наша организация занимается разработкой ПО и предоставление на ПО неисключительных лицензий. Но возможно, что разработка сайта для других организаций будет еще.

  3. При разработке ПО, по которому предоставляете неисключительные лицензии, используете счет 20?

  4. Приложите, пожалуйста, настройку 20 счета из Учетной политики.

  5. Добрый день. Файл во вложении

  6. Спасибо за скрин.

    Насколько понимаю, создание сайта у вас индивидуальное (единичное).
    В этом случае, предлагаю учет затрат вести не только в разрезе Номенклатурной группе (далее НГ), но и Продукции.

    Переход на учет незавершенного производства с детализацией до Продукции в 1С

    Незавершенное производство с детализацией до Продукции в 1С

    В этом случае по Продукции, по которой не было выпуска (реализации) в текущем месяце, автоматически сформируется НЗП в виде остатка по счету 20 по субконто Продукция. Документ Инвентаризация НЗП вводить не нужно.
    В следующем месяце НЗП, отраженное по субконто Продукция, не распределится по всей Номенклатурной группе, а будет учитываться в качестве затрат по конкретной продукции.

    Т.е. при отражении затрат указывается счет 20, НГ и Продукцию.
    Если выпуска не происходит, затраты по счету 20 формируют НЗП автоматически.
    При выпуске Продукции, будут учтены все затраты по созданию сайта.

    Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С
    .

  7. Добрый день. А как быть в случае если часть затрат на создание сайта отображались на счете 97.21 Капитальная доработка, в общей сумме доработки по сервису в апреле месяце, я правильно понимаю, что в этом случае необходимо будет перепровести документы с апреля месяца? Спасибо

  8. Т.е. затраты учитывали по счетам 20 и 97.21?
    По счету 97.21 просто собирали пока затраты? В карточке РБП стоит период, когда должно быть списание и поставили будущий период, списание РБП не происходило?

    Пока ничего не трогайте в программе, сначала решим как лучше исправить, чтобы не залезать в прошлый период.

  9. По счету 97.21 просто собирали затраты,в карточке РБП стоит период, когда должно быть списание и поставили будущий период и списание РБП не происходило. Все именно так. На 20 ничего не отражали

  10. Спасибо за уточнение.

    Предлагаю так, создать копию базы. Все действия пока выполнить в ней, если результат устроит, повторить в основной.

    Документом Операции, введенные вручную:
    -Д 20 НГ, Продукция К 97.21 РБП — перенести сумму собранных затрат.

    Далее закрыть период, если не было выпуска, то проверьте сформировался НЗП.
    И, например, в декабре создайте выпуск Продукции, проверьте все ли затраты по Продукции учтены, т.е. те, чтобы изначально были на 97.21 и 20.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  11. Ок. Спасибо. Выпуск был 01.10.2023 года

  12. Все затраты были учены при выпуске, которые раньше учитывали в т.ч. на 97.21?

  13. Добрый вечер. Да учли все затраты. А по налоговому учету, данные затраты — прямые?

    Я правильно поняла, что мы должны использовать счет 43

    и как создать выпуск продукции?

Комментарии закрыты.