Добрый день.
Поступление услуг сделано на 19.04, в в формировании книги покупок указан по данному поступлению счет 19.03. В результате в сальдо на конец периода на 19 счета плюс на 19.04 и минус на 19.03 на одну и ту же сумму. Как корректно поправить это в 1С. Достаточно ли операции, введенной вручную илинужно еще сформировать какие то регистры по НДС
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если Операции по НДС сформированы корректно,
книга покупок и Декларация по НДС верные,
то достаточно скорректировать остатки при помощи Операции, введенной вручную.
Но проверьте сначала, нет ли расхождений с регистром НДС предъявленный по алгоритму:
Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?
.
При экспресс проверке ошибка как на скрине. Как именно ее поправить по регистрам. Прочла по ссылке, не нашла ответ.
Потому что на Вашем скрине выявилась другая ошибка,
алгоритм исправления здесь:
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
Материалы по теме:
Регистр НДС предъявленный
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
.
Добрый день, Экспресс проверка показывает ошибку как на скрине выше, если начинаешь править регистр НДС предъявленный, вылезают ошибки в блоке Ведение книги покупок по налогу на добавленную стоимость.
В соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС нет ошибок.
Если добавляю и начинаю править регистр НДС предъявленный, вылазят ошибки в блоке соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС.
Из описаний по ссылкам, мне непонятно как убрать именно ошибку в блоке соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС
Экспресс-проверка отражает не только ошибки, но и замечания, которые не препятствуют формированию декларации по НДС. Программа еще обычно предлагает рекомендации для исправления ошибок.
Посмотрите, пожалуйста, ответ на подобный вопрос:
Ошибка в Экспресс-проверке «Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС» в 1С
.