А как в этом документе отразить покупку товара или материала. Чтобы НДС отражался на 19.03? А то всё, отражается как услуги на 19.04
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Возможно в вашем случае НДС отражается на счете 19.04, так как ошибочно выбран вид операции в номенклатуре. Например, если вместо «Товары» выбран «Услуги».
Посмотрите пожалуйста Справочники -Номенклатура, откройте любую номенклатуру и проверьте вид операции.
А так же в справочнике Номенклатура можете посмотреть Счета учета номенклатуры по видам номенклатур.
Все проверил, это не услуга. Почему все равно 19.04??? И кстати, НДС тоже к вычету, хотя в табчасти стоит «Не принимается к вычету». Что не так и что делать?
Так как вы проводите покупку товара через документ 1С: Авансовый отчет по командировке, то предполагается, что это командировочные расходы и программа автоматически расходы по НДС относит на счет 19.04. Если бы чек проводился через авансовый отчет — раздел товар, то в этом случае НДС отразился бы на счете 19.03.
Но в любом случае если не представлена счет-фактура для подтверждения суммы НДС, то НДС списывается в расходы.
Более подробно посмотрите пожалуйста в материале:
Документ Авансовый отчет в 1С