НДС на счете 19.04 вместо 19.03 в авансовом отчете по командировке в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юрий (Великие Луки, Псковская область)

Ответственный за ответ: Гарафутдинова Эльза (★10.00/10)

А как в этом документе отразить покупку товара или материала. Чтобы НДС отражался на 19.03? А то всё, отражается как услуги на 19.04

Метки консультации: —
Все комментарии (3)
  1. Гарафутдинова Эльза Гарафутдинова Эльза Сотрудник Бухэксперт:

    Добрый день!

    Возможно в вашем случае НДС отражается на счете 19.04, так как ошибочно выбран вид операции в номенклатуре. Например, если вместо «Товары» выбран «Услуги».
    Посмотрите пожалуйста Справочники -Номенклатура, откройте любую номенклатуру и проверьте вид операции.
    А так же в справочнике Номенклатура можете посмотреть Счета учета номенклатуры по видам номенклатур.

  2. Все проверил, это не услуга. Почему все равно 19.04??? И кстати, НДС тоже к вычету, хотя в табчасти стоит «Не принимается к вычету». Что не так и что делать?

  3. Гарафутдинова Эльза Гарафутдинова Эльза Сотрудник Бухэксперт:

    Так как вы проводите покупку товара через документ 1С: Авансовый отчет по командировке, то предполагается, что это командировочные расходы и программа автоматически расходы по НДС относит на счет 19.04. Если бы чек проводился через авансовый отчет — раздел товар, то в этом случае НДС отразился бы на счете 19.03.
    Но в любом случае если не представлена счет-фактура для подтверждения суммы НДС, то НДС списывается в расходы.
    Более подробно посмотрите пожалуйста в материале:
    Документ Авансовый отчет в 1С

Комментарии закрыты.