Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие внести исправления, чтобы приходы не отображались с записью «Перенесено на следующий период».
Приход на 3500 (без НДС) — ошибочно зарегистрирован счет-фактура.
Два следующих прихода — НДС был списан специализированным документом «Списание НДС» в сентябре 2022. По регистру «НДС предъявленный» списание прошло в той же сумме с минусом.
Отчет был сформирован из Анализа состояния налогового учета по НДС.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Это специфика отчета. Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобной ситуации:
В отчет Анализ состояния налогового учёта по НДС в блок Приобретенные ценности попадают старые документы без НДС
Некорректное отражение вычета по приобретённым ценностям, обнаруженное в отчете Анализ учета по НДС
.