1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709), ОСНО. В БУ создан резерв по сомнительным долгам, В НУ резерв не создавался. В БУ списываем долг за счет резерва. Какие проводки должны быть в НУ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если резерв создавался только по БУ, то
при списании задолженности при помощи Корректировка долга
Вид операции — Списание задолженности
нужно будет откорректировать проводки или воспользоваться документом Операция введенная вручную:
удалить суммы по НУ из проводки на счете 63,
добавить суммы только по НУ на счет 91 (как в приложенном файле)
Подробнее:
Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
.