Существует проблема при строительстве ОС внутри периода.
Операции, произведенные в феврале:
1. Оприходовали объекты строительства на счет 08.3.
2. Документом Операции сделали перенос на единую номенклатуру для ввода в эксплуатацию.
3. Приняли к учету ОС.
Ситуация: После распределения НДС в марте, сумма НДС висит по дебету счета 08.3 по объекту строительства. Данную сумму в марте приходится списывать на счет 91.
Можете подсказать, что можно сделать в такой ситуации в будущем, когда будет строительство ОС внутри периода?
Здравствуйте!
Все, что касается ОС — Распределение НДС в обязательном порядке именно в том месяце, когда покупка.
В документе Распределение НДС есть такая возможность. Просто создаете и заполняете его за нужный месяц (не последний месяц квартала).
В вашем случае — февраль 2023.
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Скрин прилагаю.
Оптимально открыть февраль и сделать именно так.
Предварительно сделать копию
Как сделать копию базы 1С 8.3
.