1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10)
Делаем документ Реализация (передача на реализацию) агентский договор, вид договора: С комиссионером (агентом) на продажу
Далее делаем Отчет комиссионера из файла загружаем Детальный отчет Вайлдберрис
При формировании Отчета комиссионера ставим галочку Выписывать счет-фактуру сводно и в Книгу продаж попадает Отчет комиссионера
В данный отчет встают и Возвраты
Но при создании документа Корректировка реализации и создании корректировочного счет-фактуры программа начинает ругаться:
Перед добавлением корректировочного счет-фактуры создайте счет-фактуру у документа-основания
Как правильно отразить эти возвраты? Чтобы корректно отражалось в Книги продаж
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу
Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Останутся вопросы, пишите.
Добрый день.
Если есть такая возможность, то хотелось разобраться на конкретном примере по возврату товаров, проданных по договору комиссии.
При автоматизированной загрузке детального отчета Вайлдберрис, загружается отчет о розничных продажах и автоматически заполняется закладка Возврат, по ним формируются проводки (сторно) и все необходимые регистры, в книгу продаж, данный отчет комиссионера, попадает уже за минусом возврата.
Но в данном отчете могут присутствовать позиции, которые были в другой реализации.
Эти позиции каким документом отразить?
Чтобы корректно отразился НДС в книге продаж или в книге покупок.
Насколько я поняла, программа ругается, что нет счет-фактуры у документа Реализации, на основании которой нужно сделать корректировочный счет-фактуру.
В закладке Возвраты указали первичную счет-фактуру, по которой ранее была реализация? Создали корректировочную счет-фактуру?
Эти позиции каким документом отразить?—так же отражаете в закладке Возвраты.
Отчет комиссионера вкладка Возвраты не заполняется если возврат товара происходит в месяце реализации товара, так как в отчете отражен реализованный товар с учетом возврата. Вкладка Возвраты заполняется, если реализация и возврат от покупателю происходят в разные месяцы.
Добрый день.
«В закладке Возвраты указали первичную счет-фактуру, по которой ранее была реализация? Создали корректировочную счет-фактуру?»
При загрузки детального отчета Вайлдберрис — загружается Отчет комиссионера по розничным продажам и нет возможности на закладке Возвраты указать корректирующую счет-фактуру
Так же в документе Реализация: передача на реализацию — счет-фактура не требуется
Раньше на основании Реализации: передача на реализацию — создавали Отчет комиссионера (оптовые продажи) и на закладке Главное и Возвраты есть возможность указания корректирующей счет-фактуры, но объем позиций очень большой и перешли на загрузку Детального отчета Вайлдберисс из файла.
Как в этом случае отражать возвраты?
Я правильно понимаю, что после составления Отчета комиссионера о розничных продажах вы оформляете Сводную справку по прозничным продажам, которая отражается в Книге продаж.
Когда происходит возврат, то отражается во вкладке Возвраты. В нем есть возможность указать документ Реализации.
При моделировании я выбрала предыдущий отчет комиссионера.
В движении документа отразились регистры НДС покупки и НДС продажи.
Реализация отражается с кодом 26 в Книге продаж и возвраты отражаются в Книге покупок с кодом 17.
Реализация товаров через маркетплейс в 1С
.