Оплатили случайно за чужую организацию, как за свою что делать. Счет был выписан на другую организацию, а я оплатила от нас.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка расчетов, если случайно оплатили Счет за покупателя третьему лицу в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат займа векселем в 1С Закрываем дочернюю организацию, в которой у директора имеется непогашенный займ с процентами. Можно ли эту дебиторку передать в материнскую организацию…
- Реестр по НДС приложение 9 в 1С Добрый день! Компания наша является экспедитором по международной перевозке груза. Груз летел из России в Словению. В авианакладной отправитель указана…
- Сдача баланса за присоединенную организацию В июле 2017 года произошла реорганизация в форме присоединения. Как мне сдать за присоединенную организацию бухгалтерский баланс? В 1С Бухгалтерия…
- Как исправить контрагента в документе Реализации прошлого периода в 1С Добрый день. В прошлых кварталах сделали счет-фактуру на физическое лицо. А должны были на организацию. Как исправить именно в ноябре…
Статьи по этой теме
- Титульный лист декларации по налогу на прибыль 2020 Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать См. также: Автозаполнение и проверка декларации по налогу на прибыль За организацию За обособленное…
- Как добавить организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия Создавать новую организацию в базе 1С: Бухгалтерия 8.3 на практике приходится не так уж часто, поэтому каждый раз возникают одни…
- Указывать ли в балансе аудиторскую организацию, если аудиторского заключения еще нет? Указывать ли в балансе аудиторскую организацию, если на дату представления аудиторского заключения еще нет? Аудиторскую организацию нужно указывать в заголовочной…
- Как задать основную организацию для пользователя? В ЗУП 2.5 можно было указать в настройках пользователя нужную организацию в качестве основной. Как это сделать в ЗУП 3.1?…
Ответьте на вопросы выше — определимся, как в 1С отражать тогда.
Это на ваше усмотрение и по ситуации конечно.
Проще всего деньги вернуть, чем взаимозачеты делать и документы на них оформлять.
Тогда Списание с р/с провести через 76 счет и возврат через него же.
Как определитесь со всеми сторонами, если будут вопросы по отражению в 1С, пишите — прокомментируем обязательно.
Опишите ситуацию конкретно, что произошло и какую хоз операцию надо отразить в программе.
Прокомментируем тогда. Но предварительно со всеми побеседуйте и получите подтверждение, желательно письменное, что все согласны делать также. Чтобы переделывать потом не пришлось.
Ждем от вас конкретный текст такого рода
Нашла организация, ООО на ОСНО, оплатила 3-му лицу за покупателя денежные средства.
С покупателем заключено соглашение о взаимозачете.
Только о чем взаимозачет, если покупатель вам должен, а вы за него платите еще.
Аванс от него получили и в счет этого аванса не будете реализацию делать или как?
Разберитесь и пишите 🙂
Здравствуйте!
Можно, например, так.
Чтобы понагляднее было на проводках
Д 76 Администрация К 51
Д 62.01 Покупатель К 90.01
здесь взаимозачета нет
Д 51 К 62.02 Покупатель
можно зачесть в счет аванса
Может покупатель просто вам денег перечислит, что вы оплатили Администрации?
Тогда так.
Д 76 Администрация К 51, 100 руб.
Д 51 К 76 Покупатель, 100 руб.
Д 76 Покупатель К 76 Администрация, 100 руб.
А может просто написать просим вас вернуть нам ДС, которые мы оплатили ошибочно за вас тому то, или нужно писать еще письмо заказчику нам что он просит нас оплатить за него (ведь такого не было).
Так тоже можно. Просто не очень понятно, где вы смогли раздобыть Счет №…от, чтобы за покупателя ошибочно оплатить деньги. Но это не сильно принципиально, может случайно вам по почте пришло. Главное, чтобы все стороны были не против того, что произошло и что вы хотите деньги от покупателя назад получить.
Мария, а чтобы взаимозачет сделать между тремя организациями достаточно письма?
Для взаимозачета нужны Акты на взаимозачет и соглашения о зачете.
На каком основании кому оплатили, на каком что зачли.
В части НДС вопрос также надо проработать.
Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями
Пока оптимальным видится этот вариант.
Д 76 Администрация К 51, 100 руб. по просьбе покупателя оплатили и в этом же письме он может написать, что сумму вернет на р/с вам.
Д 51 К 76 Покупатель, 100 руб. покупатель вернул, что оплатили за него.
Д 76 Покупатель К 76 Администрация, 100 руб. закрыли расчеты между сторонами.
Покупатель напишет в Администрацию, что вы за него заплатили и вам вернет деньги.