Добрый день.
14 ноября поступил товар из Белорусии. НДС оплачен в бюджет 23.11.2022г. Декларация по косвенным налогам сдана и принята 6.12.2022, а заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов уже
не принимают четвертый раз. Каждый раз меняю дату в заявлении и отправляю. И теперь получается ,что налог начисленный ушел в 1 квартал 2023г. Или нужно было оставлять дату заявления первоначальную? Подскажите как правильно .
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных из ЕАЭС товаров, импортер самостоятельно исчисляет НДС и уплачивает его в ИФНС.
Заявление о ввозе товаров входит в пакет подтверждающих документов и сдается одновременно с декларацией о косвенных налогах в ИФНС не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.
В вашем случае все должно быть подано до 20.12.2022г., в 1С заявление формирует начисление НДС на дату его подачи в ИФНС.
Для того, чтобы понять причину отказа в принятии заявления, необходимо связаться со своей ИФНС и уточнить этот вопрос, если причина не указана в квитанции, после этого будет понимание, как действовать дальше.
Причины были разные, я их исправляю и отсылаю снова заявление. Мне нужно понять, менять ли дату заявления, или оставлять первичную. Если менять, то начисление НДС уйдет в следующий квартал
Считаю, что дату заявления вы должны оставить первоначальную, для верного начисления НДС в 2022 году.