Добрый лень,
Подскажите, пожалуйста, как списать зависшие остатки по 19 счету НДС в регистрах. Ошибка возникла в связи с тем, что 19 счет списывали частично и регистрах осталась зависшая «база» , так как суммы в покупки без НДС в документе «Формирование книги покупок» корректировали вручную
Добрый день! Если у вас есть зависший входящий НДС по регистру НДС предъявленный, для его списания можно воспользоваться документом Операция, введенная вручную.
Подробную инструкцию по проверке и исправлению подобной ошибки посмотрите, пожалуйста, здесь:
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
Останутся вопросы, пишите — разберем подробнее по вашей ситуации. Желательно сразу приложить скрины, как вносили корректировки, ошибку из Экспресс-проверки, скрин Универсального отчета по проверке «зависшего» НДС.
Дополнительно по теме:
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
Регистр НДС предъявленный
.
Спасибо!