Добрый день! Скажите, пожалуйста, что и где нужно изменить в настройках 1С.Бухгалтерия 8.3 что б в «Тип цен» можно было выбрать не только «НДС в сумме», «НДС сверху» но и «документ без НДС». Спасибо.
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение 19-07-2018-0-24-20.pdf
Добрый день, Ольга.
Если вы хотите, чтобы в документе Поступления (акт, накладная) автоматически проставлялось Без НДС, то в договоре с Поставщиком необходимо убрать галочку Поставщик по договору предъявляет НДС. Смотрите скрин.
Что касается реализации.
Цены в документе — Документ без НДС можно выбрать только для компании на УСН.
Добрый день, Татьяна,
Спасибо. Я правильно понимаю, что на ОСН при реализации без НДС (льгота ст. 149), при получении услуг от нерезидента, на которые надо начислить и перечислить НДС, при получении авансов по не облагаемых операциях при Экспресс-проверке НДС все эти операции будут отражаться с ошибками?
С уважением,
Ольга.
Добрый день, Ольга.
Ошибок быть не должно, в каждом случае есть свои решения.
Татьяна правильно указала, что В ценах документа — Документ без НДС указывается для УСН.
Если рассматривать другие случаи, то там зависят настройки от конкретных операций:
Например без НДС будет автоматически установлено:
— если организация попадает под освобождение от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ или 145.1 НК РФ, то необходимо установить флажок Организация освобождена от уплаты НДС в настройки Налогов и отчетов.
— При получении услуг от нерезидента, т.е. мы являемся налоговым агентом, там ставка НДС устанавливается расчетная см. подробнее — Налоговый агент при приобретении услуг у иностранца
— По не облагаемым операциям в договоре указывается Код операции, и т.д.
Отчет Экспресс-проверка НДС все эти моменты учитывает и если возникла ошибка, надо конкретно ее рассматривать.
Светлана, добрый день,
Ситуация такая.
1.Наша организация НЕ попадает под освобождение от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ или 145.1 НК РФ, у нас есть операции, которые попадают под льготу по 149 ст., мы ведем раздельный учет. Вашей рекомендацией про флажок воспользоваться не могу.
2. Я действовала согласно присланной инструкции, в результате чего у меня декларация не проходила проверку и не отправлялась в налоговую. Код 06 при формировании книги покупок отсутствует. Но я еще раз попробую… может быть где то допустила ошибку.
3. В договоре нет возможности выбрать код операции, она выбирается в счет-фактуре на реализацию.
4. Подскажите, пожалуйста, какой код операции при продаже ПО по 149 ст? Я перечитала все предложенные 1С варианты, сомневаюсь, что там есть соответствующий, но может быть что то не понимаю.
5. В документе на реализацию Цены в документе есть только «НДС сверху» и «НДС в сумме», а заполняя табличную часть ставку НДС ставим без «НДС». Есть какие то настройки, что и в табличной части и в ценах не было противоречий?
Приложение
Ольга, давайте по порядку — Код операции устанавливается в договоре в разделе — НДС.
Код операции используйте — 1010256 «Реализация результатов интеллектуальной деятельности»
В документе на реализацию Цены в документе есть только «НДС сверху» и «НДС в сумме», а заполняя табличную часть ставку НДС ставим без «НДС». Есть какие то настройки, что и в табличной части и в ценах не было противоречий?
НДС в форме Цены документа влияет на заполнение только табличной части и больше никуда не идет. Т.е. от этого не зависят ошибки в Экспресс проверке. Автоматически установить Документ без НДС не получится.
По ошибка в Экспресс-проверке приложите скрины.
Дополнительно по теме.
Чтобы в табличную часть документа Реализация «подтягивалось» автоматом ставка НДС «Без НДС» можно рассмотреть ее установку в справочнике Номенклатура для позиции «Консультационные услуги по раб…» в поле «% НДС». Точнее это нужно обязательно сделать при работе по 149 НК РФ.
Но проверить, что эта аналитика только в реализации без НДС используется. Если и Без НДС и НДС 18%, то сделать 2 позиции в справочнике и для каждой ставку настроить.
Цены в документе «НДС сверху» и «НДС в сумме» — это варианты заполнения табличной части и больше ничего. Как нам удобно заполнять, если мы с НДС работаем. Например, цена 118р в т.ч НДС 18р. Можем цену заполнять 100р, а можем 118р. Только на это влияет настройка.
Подробнее тут с коллегой обсуждали
Транспортные расходы Без НДС
Если в номенклатуре укажите ставку Без НДС, то там сразу можно указать и код операции по 149 НК РФ и раздел 7 будет автоматически потом заполняться в декларации по НДС.
И счет-фактуру не надо выписывать при реализации по 149 НК РФ, а на скрине она есть (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).
Светлана, Мария, добрый день,
1.К сожалению у меня нет возможности проставить код вида операций в договоре. Как настроить программу, что б там такая возможность появилась?
2.Все лицензии «БЕЗ НДС». Где проставить код операции по 149 НК РФ? Где это и как настроить.
Ольга, для того, чтобы в номенклатуре и в договоре отражался код операции должен стоять флажок Раздельный учет НДС по способам учета.
Проверьте это второй флажок по раздельному учету. Он у вас установлен? если установлен, скажите какая у вас программа и релиз.
Если у вас реализация не облагаемой «номенклатуры», то указывайте код операции в ней.
Если не облагаемая операция по контрагенту — то в договоре контрагента.
При проведении реализации в проводках у вас должны быть движения по регистру Необлагаемые НДС операции.
Светлана,
Флажок стоял только на раздельном учете НДС. По способам поставила. Спасибо огромное, операции появились и в договоре покупателей и в номенклатуре.
Я правильно понимаю, что мне теперь надо во всех ПО или во всех договорах проставить код операции,удалить все сч.ф. выписанные на необлагаемые операции и перепровести все документы?
Теперь при реализации ПО в графе счет-фактуры будет стоять «отсутствует» или можно что то сделать, что б стояло «не требуется»?
Что я еще должна переделать, что б учет облагаемых и необлагаемых был правильным?
Ольга,
Я правильно понимаю, что мне теперь надо во всех ПО или во всех договорах проставить код операции,удалить все сч.ф. выписанные на необлагаемые операции и перепровести все документы?
Нужно теперь все документы перепровести. СФ удалить.
Теперь при реализации ПО в графе счет-фактуры будет стоять «отсутствует» или можно что то сделать, что б стояло «не требуется»?
Будет стоять отсутствует, там не осуществляется проверка по коду операции. Но при этом в Экспресс-проверке он на нее ругаться не должен.
Что я еще должна переделать, что б учет облагаемых и необлагаемых был правильным?
В статье Не облагаемые НДС операции рассказано, как автоматически заполнять раздел 7 по необлагаемым операциям и реестр.
Если у вас операции по
— 149 НК РФ, то код операции указывается на уровне номенклатуры в справочнике Номенклатура. Тут откроете карточку с кодом и проверите, что стоит флажок «Операция, не подлежит налогообложению (ст. 149 НК РФ)»;
— 147, 148 НК РФ, то код операции указывается на уровне договора в справочнике Договоры.
Мария,
Спасибо за уточнение. Теперь это есть. Посмотрите, пожалуйста, правильно?
Ольга, еще заполните строку последнюю «Вид необлагаемой операции». Это в графу 2 реестра идет.
Подробно про реестр тут — письмо ФНС РФ от 26.01.2017 № ЕД-4-15/1281@.
Почему у вас стоит Товары в виде Номенклатуры, услуги вроде реализуете? Это важный момент. Все важно в 1С, каждое поле и каждый флажок, случайных нет.
Мария,
Тут одним словом не скажешь.
Мы оказываем услуги по предоставлению неисключительных прав на ПО, которые покупаем у нерезидента. Как это отражать в учете кроме как на 41 счете я не знаю, поэтому получатся услуги, но как товар.
Вид необлагаемой операции заполнила. Посмотрите, пожалуйста, это нормально, что в скобках повторяется код?
Да, теперь понятно про Товары. Есть такое широкое толкование по ГК РФ понятия «товары» и отражение реализации ПО именно через 41 счет. Мне по методологии этот вариант кстати больше всего нравится и в 1С он реализован хорошо.
Вид необлагаемой операции — это не код. Итак код отражается уже отдельно. А словами надо написать, что это такое. Но формулировку выбирайте, чтобы она была понятна и сочеталась именно с НУ. Т.е. как у вас написано в Реализации — услуги по… — вот это и есть вид необлагаемой операции, надо конкретизировать словами.
А полностью, что у вас там написано в Реализации, а то только начало в скрине видела.
Если будете расшифровку выбирать, то полное наименование номенклатуры у вас, например, очень даже отражает суть и хорошо сформулировано. Можно его взять для вида необлагаемой операции.
Мария, добрый день!
Спасибо большое за пояснения и помощь!
Как Вы думаете, если вносить изменения (вписать коды, удалять счет-фактуры и т.д.) учет «не поедет»?
Или делать все с 3 квартала, а 1 полугодие оставить так как есть?
Ольга, сделайте сначала на копии базы. Перезакройте все месяцы и потом так — ОСВ общая раб база за 1 полугодие с максимальной аналитикой БУ НУ ПР ВР Контроль и тестовая база также. И в экселе сравнить прямо формулами (=одна ячейка минус другая) обороты по Дт и Кт и сальдо конечное по Дт и Кт по всем счетам сверху вниз. Увидите есть ли разницы и где они. Входящее не проверяем на начало года сальдо, мы там ничего не трогаем. Нам нужно именно по оборотам и конечному сальдо проверку сделать.
То, что мы с вами меняем влияет на автозаполнение раздела 7 декларации по НДС. Проводок мы нигде не делаем. Но бывает, что какие-то другие операции не были учтены в периоде и при перепроведении они «всплывают», поэтому всегда все эксперименты сначала на копии делаем.
Мария,
СПАСИБО!!! Не подобрать слова, что б выразить благодарность за Ваш подход и разъяснения!
К сожалению не многие консультанты 1С могут помочь и подсказать как настроить программу согласно особенностям хоз.деятельности предприятия и бухгалтерам приходится методом тыка искать и формировать необходимое.
Вы и Ваши консультации просто подарок для бухгалтеров!!!
Копию базы сделала, оборотки распечатала. Начинаю эксперимент и надеюсь на удачное его завершение ))
Ольга, большое спасибо! Рада, что смогла помочь.
Мы с Вами разобрали очень интересный вопрос :).
И благодарю Светлану за участие и помощь в решении этого вопроса.
Мария, Вы правы, и спасибо что поблагодарили Светлану. Спасибо еще раз.
Следую Вашим рекомендациям.
1.Изменила в настройках НДС. Поставила галочку в раздельном учете НДС по способам учета.
2. Удалила все счет фактуры на реализацию ПО.
3. Во всех документах на поступление услуг и на списание материалов за полугодие проставила способ учета НДС.
За 1 кв. по обороткам сверила до и после. Все в порядке.
Но во 2 квартале есть проблемы с вычетом НДС по налоговому агенту. Я описала ситуацию выше. Надеюсь, что Вы от моих вопросов не очень устали сможете подсказать как все же делать правильно.
Я снова пытаюсь следовать инструкции «Налоговый агент при приобретении услуг иностранца» видимо она не совсем подходит под мою ситуацию или я что то делаю не так.
Получение услуг 03.05.18 4870 евро. Дт 20.01 Кт 62.21 Акт без НДС.
Оплата 07.06.18 4870 евро Дт 62.21 Кт 62
Выписали сч. ф от налогового агента 07.06.18 Регистрация сч.ф налогового агента Дт 76.НА Кт 68.2
И теперь какими документами сделать вот эти проводки с инструкции
19.04 76.НА Принятие к учету НДС
Принятие НДС к вычету, уплаченного налоговым агентом
68.02 19.04 63 900 Принятие НДС к вычету Формирование записей книги покупок
63 900 Отражение вычета НДС в Книге покупок
Если делать операцию «Отражение НДС к вычету» и использовать как запись в книге покупок, то нужно ставить код операции . Кода «06» тут нет. Из предлагаемых 1С я предположила 01, но в этом случае при заполнении декларации возникает ошибка (прилагаю).
Добрый день, Ольга.
Рады, что могли вам помочь 🙂
Получение услуг 03.05.18 4870 евро. Дт 20.01 Кт 62.21 Акт без НДС
В первичных документах от поставщика НДС нет, но в документе Поступление (акт, накладная) устанавливается ставка НДС 18/118 и налоговым агентом самостоятельно выделяется сумма НДС.
И теперь какими документами сделать вот эти проводки с инструкции
19.04 76.НА Принятие к учету НДС
Эта проводка сформируется при Принятии к учету затрат на услуги., когда вы там ставку НДС поставите 18/118
Остальные также как описано в инструкции — Налоговый агент при приобретении услуг у иностранца
Светлана, добрый день,
Поправка
Выписали сч. ф от налогового агента 07.06.18 Регистрация сч.ф налогового агента Дт 76.НА Кт 68.32.
У нас в договоре и в актах прописано, что суммы без НДС, т.е. 18/118% мы не можем ставить, так должны заплатить всю сумму, и НДС приходится начислять сверху т.е. 18%.
Это существенно и моя декларация не проходит проверку и не отправляется в налоговую из-за этого?
Ольга, в не зависимости от того, выделен у вас НДС или нет в программе НДС вы ставите, и тогда у вас будет проводка 19.04 76.НА
Советую почитать еще статью
Особенности учета у налогового агента при приобретении услуг у иностранца
Особенно раздел Обязанности НА по НДС — расчет и удержание НДС.
Там как раз описано, какую ставку вы должны использовать при каких условиях договора.
В вашем случае — ставка 18%, поэтому в документе ставите ставку 18% и у вас появляется нужная вам проводка.