Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сдаем в аренду (временное пользование) стеллажное оборудование (вывезли в Республику Казахстан из Москвы) на основании договора аренды оборудования и акта приемки-передачи аренды оборудования. Фирма на ОСНО, является плательщиком НДС. Акты выставляю с НДС? надо ли что-то отправлять в налоговую? Федеральную таможенную службу?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Отражение операций по экспорту работ зависит от места их реализации (Договор о ЕАЭС от 29.05.2014, Приложение N 18):
-если место реализации услуг РФ — продавец исчисляет и уплачивает НДС в бюджет в соответствии со ставками налога в обычном порядке;
-если место реализации услуг не РФ — реализация не облагается НДС и отражается в разделе 7 декларации по НДС: код операции — 1010812 «Реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации».
Сверьтесь, пожалуйста, с таблицей в материале
Определение места реализации услуг иностранцами
Вычет входящего НДС при оказании услуг иностранцам с 01 июля 2019
Если оборудование вывозится на срок более года, отчетность в ФТС сдать надо (Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 891).