Здравствуйте!
28.10.2022г. контрагент выставил нам сч.ф. Мы ее приняли.
05.12.2022 они выставили нам корректировочную сч.ф. «нулевую» на сч.ф. от 28.10.
И тут же новую верную.
Мы приняли обе. Теперь у меня вопросЮ все ли верно отразиться в декларации НДС за 4квартал, т.к. сейчас отрицательный остаток суммы НДС корректировчной сч.ф. на 19 счете и отриц кредитовый остаток на 60.01.
Что мы сделали: операции вручную Д68.02 К19.03 с отрицательной суммой НДС. Верно ли это? Все ли корректно отразится ?
Подскажите, пожалуйста.
Скрины ситуации в приложении.
До и после.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Юлия!
Что бы все отразилось корректно в документе Корректировка поступления поставьте флажок — Восстановить НДС в книге продаж Корректировка поступления в 1С 8.3 .