ДД! Подскажите по ЭДО приняли УПД и не поставили галочку в окошке получен оригинал сч.ф. при проверке НДС на наличие сч.ф. выдало что нет оригинала сч.ф. а по факту по ЭДО получены УПД еще в марте и апреле. Как теперь исправить верно в учете эту ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Установить показатель Оригинал получен в счет-фактуре в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вывод из оборота кодов маркировки в 1С Добрый день! Бухгалтерия базовая 1с8.3 Вопрос:при отгрузке физ.лицу нужно списать марки ,оплата прошла на р/сч.,по кассе пробила.При отгрузке показываю. ,что…
- Как убрать сальдо на валютном счете, чтобы не формировался отложенный налог в 1С Здравствуйте! Работаем в Бухгалтерия 3.0. После не очень корректного перехода с программы Бухгалтерия 7.7 на редакцию 3.0 у нас осталось…
- Отражение полученных счет-фактур по ЭДО в январе 2024 за 4кв 2023 в 1С Здравствуйте! Организация на ОСНО. Программа 1с бух редакция 3.0 (3.0.147.18). Как отразить полученные сч.ф. по ЭДО в январе 2024 в…
- Как добавить дополнительную строку в УПД в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как ввести еще строку в УПД. Контрагенту нужны реквизиты под строчкой ИГК. В печатной форме руками…
Статьи по этой теме
- Оптовые операции с маркированным товаром в 1С Отгрузка маркированного товара производителем в оптовое звено Подбор маркированного товара в документ: Прием кодов маркировки оптовой компанией Последовательность операций продажи…
- Как перейти на формат УПД 5.03 в 1С? С 1 апреля 2025 года вступает в действие новый формат УПД версии 5.03. Как перейти на новый формат УПД 5.03…
- Как правильно в 1С оформить выбытие маркированного товара по ЭДО? Как правильно в 1С оформить выбытие маркированного товара по ЭДО? Если отгрузка происходит участнику системы Честный знак, то нужно сформировать…
- Лайфхаки ЭДО Какой датой вносить первичный документ 22.09.2020 приняли документ ЭДО, в котором стоит дата отгрузки 21.09.2020. Какой датой регистрировать документ поступления?…
Здравствуйте!
Зайдите в Журнал документов Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД).
Правой кнопкой мыши, установленной на нужной строке, откройте контекстное меню, установите Оригинал — СФ оригинал получен.
ДД! Ура, все получилось. Спасибо.