Возможно ли сформировать «Анализ НДФЛ по месяцам» отдельно по каждой ставке налога (13%,15%, 30%,35%)?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Ставку вывести в отчёте возможно. Но 13% и 15% до и сверх превышения — это одна ставка в ЗУП. Так что если Вы хотите выделить доходы с превышения, то этого не получится. Можно ли в отчетах по НДФЛ разделить доходы по ставкам 13% и 15%?. В типовых отчетах по НДФЛ доход и налоговая база не разбиваются на суммы до и после превышения. Разбивку видно только в регламентированной отчетности. В 6-НДФЛ у нас нет такого отдельного поля как налоговая база, но по сути налоговая база — это строка 110 строка 130 (доход — вычеты).
Как происходит разбивка в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ: Распределение доходов по ставкам 13% и 15%
Ставка 15% может в некоторых случаях применяться к дивидендам (имеется ввиду не ставка при превышении 5 млн, а для нерезидентов), в этом случае ее можно вывести в отчет.
Посмотрите обсуждение по похожему вопросу: Отчет 6-НДФЛ по месяцам.