Здравствуйте ! Заключен договор переуступки права требования. Подскажите как провести данную операцию в программе 1С бухгалтерия . ООО «А групп» «Цедент», ООО «АП» «Цессионарий», АО «Политехстрой» «Должник». Требования к Должнику в размере 12 786 487,00 рублей .В качестве платы за уступаемые по настоящему Договору Требования Цессионарий обязуется выплатить Цеденту денежные средства в размере 1 200 000,00 рублей.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Высылаю договор, конечно если понадобится.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой стороной договора выступает организация?
Добрый день. ООО «АРН Проджект» «Цессионарий». И еще,нам должник перечислил 06.02.2022 6700000-00
Посмотрите, пожалуйста, материал с пошаговой инструкцией во вложении:
Учет у цессионария в 1С 8.3
Что еще посмотреть по теме:
Частичный возврат долга должником в учете цессионария в 1С
Учет у цессионария по договору цессии
Какой код вида операций поставить в счете-фактуре при оплате через договор цессии?
Оформление счет-фактуры у цессионария.
Проводки по договору цессии у цессионария
.
Оксана,я не поняла,мне реализацию услуги отражать в полной стоимости,или с прихода денежных средств?
ВЫ можете мне построчно написать,как мне всю эту красоту провести в 1с? Как мне отразить задолженность в программе?
Если рассматривать стандартный алгоритм, то здесь так:
1. Получение права требования Цессионарием . Документ Поступление (акт, накладная).
Д 58.05 К 76.09 Цедент
2. Оплата права требования Цессионарием. Документ Списание с расчетного счета
Д 76.09 К 51
3. Оплата должником Цессионарию
Д 51 К 76.06 Должник
4. На дату получения оплаты отражаете доход. Документ Реализация (акт, накладная).
Д 76.06 К 91.01
Д 91.02 К 68.02
Признание расходов по договору цессии. Операция, введенная вручную
Д 91.02 К 58.
Доход/расходы по договору цессии у цессионария признается на дату получения оплаты от должника. Если задолженность должником погашается частыми, то доходы и расходы признаются в части погашенной должником (п. 2 ст. 271, п. 1 ст. 272 НК РФ). Т.е. реализацию услуги отражать с прихода денежных средств.
Оксана, добрый день. Должник попросил Акт сверки. Мы предоставили, но задолженности нет, хотя по договору сумма еще не вся перечислена. Как быть в такой ситуации?
Добрый день, Людмила! Чтобы общая задолженность по договору цессии отразилась в акте сверки, предлагаю сформировать акт сверки по счету 58.05: Акт сверки — вкладка Счета учета расчетов — кнопка Добавить — счет 58. Флажок можно выставить только напротив счета 58, остальные снять. В шапке документа Контрагент — должник и договор с ним.
Оксана,должник перечислил 6700 000,00. я сформировала реализацию на эту сумму. Но они еще должны 6 086 487,00. И эта задолженность нигде не показывается.
Вот что у меня получается
При моделировании у меня задолженность подтягивается из документа Поступление услуг, которым оформлено получение права требования.
В этом документе в графе Счета учета нужно указать Счет затрат – 58.05, а Контрагенты – Должник (а не Цедент, как на скринах по ссылке). Соответственно, и в документе Операция, введенная вручную, которым отражаем в расходах стоимость погашенного должником требования, также в аналитике по счету 58.05 указать Должника, а не Цедента.
Затем сформировать акт сверки расчетов по счету 58.05 и с отбором по контрагенту – Должнику, как писала выше.