Добрый день! Только сейчас увидела, что счет 76.02 Расчеты по претензиям Активный (а не Активно-Пассивный). Я внесла бух.справкой проводку Дебет 91.02 Кредит 76.02 и когда сформировала ОСВ, то у меня по Дебету сальдо на конец «краснота» — это нормально? Как это в балансе будет выглядеть?




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, что конкретно вы внесли, для лучшего понимания вашей ситуации.
Да, счет активный т.к он нужен для отражения претензии, которую выставили мы. А значит это всегда сначала Д 76 К 91. Сальдо по Дт 76. И только потом Д 51 К 76.
Пригодится
Возврат поставщику, почему нет проводки Д 60.01 К 76.02
Поставщик поставил товар, но не того артикула. Как отразить оплату по претензии?
Как продавцу отразить претензию, выставленную покупателю?
Начисление пени и штрафов в 1С 8.3
Вывод. Счет 76.02 — отражаются санкции поставщикам, подрядчикам, транспортным и др. организациям. И по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам. Счет активный и может иметь сальдо только по Дебету.
Я отразила расход по выставленной в наш адрес претензии
Спасибо, что уточнили.
Счет 76.02 для этого не предназначен. Он только для К 91.01 т.е. доход.
Претензия в наш адрес и расход — это 76.06 или 76.09.
Подробнее здесь
Как продавцу отразить претензию от покупателя?
Как покупателю отразить претензию поставщика?
.