Добрый день, Уважаемые Эксперты! Заключен агентский договор, мы являемся принципалом. Получили отчет агента, занесли его в 1С документом «Отчет комиссионера (агента) о продажах. Из Отчета комиссионера в КУДиР почему-то в Доходы и Расходы попадает только сумма агентского вознаграждения. Если я правильно понимаю, то в Доходы должна встать вся сумма реализации. Денежные средства на наш расч.сч. не поступают, оформлен Акт зачета взаимных требований. Помогите, пожалуйста, понять что мы не занесли или занесли с ошибкой.




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Добрый день!
Доходы при упрощенной системе налогообложения признаются кассовым методом, т.е. или день поступления денежных средств на счета банка или кассы, или день погашения задолженности другим способом.
В описанном Вами случае расчет производится не денежными средствами, а посредством зачета взаимных требований. Поэтому в данном случае после проведения документа «Корректировка долга» (меню Продажи — Расчеты с контрагентами) будет являться основанием для отражения в Книге доходов и расходов
Добрый день! Сумма взаимных требований равна сумме агентского вознаграждения.
Если я правильно понимаю проводки сформированные данным документом, то и корректировку долга делать не нужно. А как отразить всю сумму дохода в КУДиР так и не поняла.
Добрый день!
1. Агентское вознаграждение попадает в КУДиР из документа «Отчет комиссионера (агента) о продажах», дополнительно никакие документы вводить не нужно.
2. «Отчет комиссионера (агента) о продажах» формирует также проводки
Дт.62.01 -Кт 90.01.1 16 579 руб. за минусом комиссионного вознаграждения долг у «Бруснике» перед Вашей организацией составляет 12 434,25 руб
В сообщении указали: «Денежные средства на наш расч.сч. не поступают, оформлен Акт зачета взаимных требований», я расценила это так, что «Брусника» выступает поставщиком по другим договорам, в этом случае производится зачет требований, является отражением в КУДиРе.
Возникает вопрос: каким образом производит расчеты (гасит задолженность) по 62 счету Брусника?
Жду обратной связи. Спасибо
разницу 12тыс доплатит на р/сч))) Спасибо!!!
Спасибо за уточнение. Как раз «Поступление на расчетный счет» (вид поступления: оплата от покупателя) будет основанием для отражения в доходах, т.к. при УСН -кассовый метод признания доходов и расходов. Еще остались вопросы по данной теме?
Всё понятно. Большое спасибо!