Корректировка НДС при неучтенной реализации

Вопрос задал Елена Л.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить вопрос. Забыли отразить реализацию, облагаемую НДС за 3кв.2021г. Отразили 01.10.21, будем подавать уточненную декларацию по НДС за 3кв. 2021г. Как провести корректировку Распределения НДС. За 3кв. Распределение было произведено, но теперь с внесением изменений в учет распределение значительно изменится.
Как откорректировать Распределение НДС за 3кв. в октябре месяце?
С уважением, Лукьянова Елена.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Елена!
    Возможность корректировки в распределение НДС для их отражения в корректирующей декларации по НДС за 1кв в текущем периоде, в программе не автоматизировано. Необходимо вручную вносить исправления в распределение НДС.
    Посмотрите материал по теме: Исправление реализации при раздельном учете НДС
    Если не получится автоматически заполнить новый документ Распределение НДС, то скопируйте первоначальный документ Распределение НДС. Вкладку Выручка от реализации заполните вручную. На вкладке Распределение проверьте СФ нажмите Распределить. Введите документ Формирование записей книги покупок. Поставьте Запись в доп. листа и укажите корректируемый период. Уточненная Декларация по НДС заполнится автоматически.

  2. В принципе, я так и думала изначально, но потом решила узнать, друг программа корректирует распределение.
    Спасибо!

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.