Добрый день. По договору продажи, контрагент ошибочно выделил в п/п сумму НДС, хотя и по договору и в счете было указано-без НДС. Наше предприятие работает на упрощенке (доходы минус расходы). Попросила написать письмо о возврате и перечислила средства обратно. Подскажите, какие проводки мне сделать в 1С и как эти суммы должны отображаться в КУДиР. (Сначала в столбце доходы, потом в расходе или на красное в столбце доходы). Выделять ли мне НДС в п/п на возврат? Может вообще эти суммы не показывать в КУДиР? Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН, ошибочно поступили средства на расчетный счет с НДС в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение в БФО переход на ФСБУ 25 по строкам 1250 и 1450 в 1С Добрый день. Возвращаюсь к вопросу, заданному 10.07.2022 года. Перешла 31.12.2021 года на ФСБУ 25 альтернативно. При формировании ББ за 2022…
- НДС 5%, при УСНО доходы минус расходы Добрый день! Мы организация на УСНО (доходы минус расходы), с 1 января являемся плательщиками НДС 5%. Я стала проверять КУДИР…
- Аванс НУ выбран "Доход комитента" - эти поступления стали отражаться как доход в КУДиР Организация А принимает по агентскому договору с организацией Б платежи, которые в следующем месяце перечисляет Организации Б. Эти платежи мы…
- УСН 15%, возврат денег от поставщика и возврат денег покупателю в 1С Прошу Вас разъяснить, как правильно проводить возврат денег от поставщика (например, излишне перечисленных). Т. к. если проводить, как в скриншоте…
Статьи по этой теме
- Какая сумма дохода отражается в КУДиР на УСН, если получена частичная предоплата от покупателя? Какая сумма дохода отражается в КУДиР на УСН, если получена частичная предоплата? Поясните на примере, НДС 5%: 01.02 – аванс…
- Как отразить возврат покупателя после перехода с ОСНО на УСН в 1С? С 01.01.2026 организация перешла с ОСНО на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. Очень часто в начале года бывают корректировки реализации…
- Почему не заполняется строка 030 в справке к Разделу 1 Книги учета доходов и расходов в 1С? Почему в 1С 8.3 не заполняется строка 030 в справке к разделу 1 КУДиР? Мне надо поставить сумму минимального налога,…
- Зачем на УСН доходы-расходы выделять входящий НДС в КУДиР? УСН доходы-расходы. Делаем приход на общую сумму без выделения НДС. Обязательно ли выделять НДС и зачем он нужен упрощенцу? Можно…
Добрый день! В НК РФ прописан только порядок возврата аванса (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). Но Минфин в своем письме от 02.04.2021 N 03-11-11/24213 указывает, что данный порядок может быть применен и при возврате выручки.
В программе отразите возврат документом Поступление на расчетный счет вида Прочие расчеты с контрагентами и незаполненным полем Доходы УСН. В КУДиР документом Запись книги доходов и расходов УСН зарегистрируйте операцию возврата — в графе «доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы» со знаком «-».
Возврат денежных средств должен быть подтвержден первичными документами, позволяющими определить факт, основание и размер суммы возврата (Письмо ФНС от 24.05.2010 N ШС-37-3/2356@).
Если в периоде возврата доходы меньше возвращенной суммы, будут риски предъявления претензий со стороны налоговиков (Письмо Минфина от 30.07.2012 N 03-11-11/224).
Обратите внимание, что налоговая отслеживает поступления с НДС, поэтому есть риски, что все равно запросят пояснения или выставят требование уплатить НДС.
Попросите контрагента или напишите письмо самостоятельно об изменении назначения платежа. В письме должно быть указано, что «в п/п (номер, дата) верным считать назначение платежа …» и привести формулировку с указанием «Без НДС». И попросите покупателя на бланке распечатать и подписать. Можно будет предъявить данное письмо налоговой, если возникнут вопросы.
Я не совсем поняла. Как это отразить ВОЗВРАТ документом ПОСТУПЛЕНИЕ на расчетный счет вида Прочие расчеты с контрагентами и незаполненным полем Доходы УСН?
В моем комментарии ошибка, прошу прощения. Деньги возвращает организация покупателю, а не наоборот, поэтому конечно же будет оформляться документ Списание с расчетного счета вида Возврат покупателю. При этом в КУДиР автоматически сформируется запись с «-» на сумму возвращенных средств.
Если в п/п (поступление на р/сч) убрать Доходы для УСН, То тогда в КУДир будет только сумма с минусом, а суммы, которую мы сторнируем нет. Или я что то не так поняла. В графе ДОходы отображается сумма с плюсом и минусом, а вот в гр 5 только «-«.
Я наверное Вас запутала, прошу прощения. Давайте разберем по шагам.
1. Пришла оплата по п/п, в котором ошибочно выделен НДС. Документ Поступление на расчетный счет вида Оплата от покупателя. Оформлено в обычном порядке. В КУДиР отражен доход для УСН.
2. Возвращены ДС покупателю. Документ Списание с расчетного счета вида Возврат покупателю. В КУДиР сумма дохода с «-».
3. Пришла оплата по п/п с правильным основание платежа (без НДС). Документ Поступление на расчетный счет вида Оплата от покупателя. Оформлено в обычном порядке. В КУДиР отражен доход для УСН.
В итоге в КУДиР по 1-му п/п доход сторнирован и отражен по 2-му п/п.
Поступление на расчетный счет вида Прочие расчеты с контрагентами и незаполненным полем Доходы УСН не оформляем – см. мой предыдущий комментарий.
Спасибо большое
Я рада, если смогла помочь!