Добрый день! приобрели прослеживаемые товары . В программе разнесли данный товар как прослеживаемы1, но почему то в книгу покупок он так и не попал, где можно поискать нашу ошибку?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Уточните, а если у нас есть на балансе прослеживаемые товары и мы их решаем продать, как в этом случае быть?
Если вообще вычет НДС не попал по этим товарам в книгу покупок, то проверять — флаг про вычет в документе Счет-фактура полученный на поступление (если раздельный учет НДС не ведется в 1С), документ Формирование записей книги покупок.
Все материалы по прослеживаемости здесь.
Конкретно по реализации эта статья пригодится
Выбытие и продажа прослеживаемых товаров
.
мы все так и сделали , но в книге покупок нет информации , что приобретен прослеживаемый товар, формируется как и раньше книга покупок, обновление программы сделали.
У нас вообще не попал вычет по этой с/фактуре.
В учетной политике галка стоит раздельный учет НДС, Так же установлен флаг отразить вычет датой покупки, но в книгу покупок Ндс не попадает
Раздельный учет НДС — должно стоять два флага. Если один, то раздельный учет правильно в программе вестись не будет.
Если включен раздельный учет НДС, то флага про вычет НДС в СФ быть не должно.
Надо заполнить документ Формирование записей книги покупок. Заполнен этот документ за 3 кв 2021?
Приложите, пожалуйста, эти два скрина для контроля
1)Главное – Настройки – Настройки налогов и отчетов – НДС
2)Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройки плана счетов – Учет сумм НДС по приобретенным ценностям (По контрагентам и счетам-фактурам полученным) – стоит флаг По способам учета
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
.
Спасибо за скрины.
С их учетом получается так
1) Раздельный учет НДС ведется в 1С без способов учета, эта старая методика. Она уже не применяется в 1С, поэтому по ней не даем рекомендаций. При использовании этой методики могут быть различные проблемы, ошибки и полной автоматизации нет. Поэтому аккуратно и внимательно проверять учет в этой части.
Подумать на счет перехода на полноценное ведение раздельного учета НДС в 1С.
2) Приобретенный прослеживаемый товар — в вашем случае ОС.
При раздельном учете НДС надо в этом же месяце, когда ОС приобрели заполнить документ Распределение НДС и там выбрать Событие ОС — Распределение НДС. В вашем случае за июль такой документ оформляете.
Потом делаете документ Формирование записей книги покупок за 3 квартал или за июль, смотря с какой периодичностью оформляете ФЗКП в 1С.
Добрый день! уточните, пожалуйста какие ошибки например могут быть за старой методики раздельного учета НДС? И как перейти на полноценное ведение раздельного учета НДС в 1С.?
Здравствуйте!
Давно с этой методикой не работаем. Ошибки можно выявить экспериментальным путем т.е. проверять все операции на предмет корректности. Готового закрытого списка нет. Здесь все непредсказуемо. Программа развивается и меняется каждый день. Изменений в старую методику не вносится. Поэтому она просто не поддерживает текущие изменения законодательства; ошибки, которые ранее были в ней, не исправляются.
Для перехода необходим второй флаг в настройках, который добавит субконто Способы учета НДС на счет 19.
И это субконто должно быть заполнено по остаткам на счете 19. Также должны быть сформированы соответствующие записи в регистры НДС.
Оптимально переходить, когда остатков на счете 19 нет или если они всегда есть, то когда их минимум.
На мой взгляд хорошо бы с начала года т.к. может быть другая методика учета из-за погрешностей старой и лучше, чтобы она была одинаковой весь год. Иначе это нельзя объяснить при проверке и контроле, по какой причине часть операций одним образом, а часть другим.
Вы не просто переходите на раздельный учет НДС. А переходите со старой методики на новую. Про это напишите в вопросе, когда будете переходить.
Когда решите это сделать, то сначала только на копии базы все проделать и проверить.
Потом повторить на рабочей базе, если все устроило.
Зададите отдельный вопрос и на тот момент проконсультируем, что сделать т.к. алгоритмы меняются в 1С.
Есть специальных механизм, можно уже на копии базы потренироваться
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
Не показываются документы ввода остатков по раздельному учету НДС
.