Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36)
Получили от поставщика КСФ — увеличена стоимость поставленных материалов. Начальный документ в нашей программе — Поступление из переработки.
При вводе Корректировки поступления не получается выбрать «отразить во всех разделах учета», программа дает только «отразить в учете НДС». Пробовала ввести и на основании полученного с/ф, и новым документом («создать»), — одинаково.
Как оформить корректировку в этом случае?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что вы заказчик по давальческой переработке?
Если так , то поставщик вам может выдать по договору давальческой переработки СФ только на вознаграждение, а вы пишите , что увеличена стоимость поставленных материалов.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме
Корректировка поступления по договору переработки давальческого сырья .
Спасибо.
Не правильно выразилась. Исправлена в сторону повышения стоимость услуг по изготовлению деталей)
Исправление формулировки не отменяет проблему ввода КСФ НА УСЛУГИ от поставщика.
Добрый день!
На основании документа Поступление из переработки можно оформить только КФС для отражения в учете НДС. Поэтому в этом случае можно:
1.Разбить документ «Поступление из переработки» на 2 документа: документ «Поступление из переработки» на продукцию ( не заполнять вкладку Услуги) и «Поступление(акт. Накладная) на услуги.
Тогда на основании документа Поступление, (акт накладная, УПД) можно сделать корректировку услуг по переработке.
2. Или на основании документа «Поступление из переработки» оформить КФС для отражения только в учете НДС. А долг перед поставщиком скорректировать документом «Операция, введенная вручную».
Первый способ считаю более корректным.