Добрый день! Российская компания на ОСНО занимается импортом оборудования. Оборудование, подлежащее ремонту отправляется иностранному поставщику. При обратном ввозе на таможне уплачивается НДС. Как данный НДС принять к вычету в декларации по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Вычет импортного НДС, который уплачивается на таможне при обратном ввозе оборудования на ремонт в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли разбить поступление авансаа на расчетный счет, если часть оплаты без НДС, а часть с НДС в 1С Добрый день. По договору продаем ПО без НДС и оборудование с НДС. Оплат по договору осуществляется равными платежами в течение…
- Экспорт работ и раздельный учет НДС в 1С Добрый день! Организация выполняет ремонт оборудования за границей силами другой иностран. организации, далее передает отремонтирован. оборудование за границей покупателю работ…
- Досрочный выкуп предмета лизинга в 1С Добрый день! Программа: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23) ПРОФ, ОСНО Вопрос: В 2020 году по договору внутреннего лизинга было взято…
- Можно ли предъявить НДС в бюджет по приобретенному оборудованию приобретенному на средства как взнос в УК Оприходованы средства полученные как взнос в установной капитал АО по инвест. Проекту. Приобретено оборудование. Предъявлен НДС в бюджет по счет-фактурам…
Статьи по этой теме
- Разъяснено, когда принимать к вычету НДС по оборудованию, требующему монтажа Минфин в Письме от 17.11.2020 N 03-07-14/99976 рассказал, в какой момент можно заявить НДС-вычет по приобретенному оборудованию, требующему сборки и…
- Настройка 1С к пробитию чеков по ставкам НДС для УСН с 2025 Пробивать кассовые чеки со ставками НДС 5% и 7% плательщикам УСН c 01.01.2025 в 1С БП возможно с релиза 3.0.166.…
- Монтаж оборудования в 1С 8.3 Бухгалтерия — пошаговая инструкция Организации часто приобретают оборудование, состоящее из частей, и самостоятельно (или с помощью подрядчика) собирают из него основные средство. Разберемся, как…
- Отражать ли в разделе 7 декларации по НДС продажу ПО, если одна из позиций в КС приобретена без НДС? Оформляем КС для покупателя. Есть одна позиция ПО, которое мы приобрели без НДС. Заказчику в КС выставляем ПО с НДС…
Добрый день!
Для принятие к учету НДС создайте документ ГТД по импорту в разделе покупки. Посмотрите материал: Уплата НДС на таможне при импорте из третьих стран . Документ ГТД по импорту .