ЗУП 3.1.14.433 Как в ЗУП лучше провести отражение в учете дней ухода за ребенком-инвалидом, чтобы оплата и взносы начислялась с затратных счетов в бухгалтерии (20,26), но общая сумма где-то аккумулировалась (на каких счетах лучше), чтобы передать в ФСС на возврат и, при их получении, закрывалась.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение в учете дней ухода за ребенком-инвалидом
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как правильно настроить синхронизацию с 1С: Бухгалтерия Здравствуйте! Прошу подсказать, как правильно сделать, что не напортачить. Сейчас есть 3 базы 1с: Бухгалтерия 3.0 и 1 база 1С…
- Перепроведение документов Следует ли в ЗУП перепроводить документы, например чтобы выровнять последовательность документов по взаиморасчетам либо по НДФЛ? Если следует, то таким…
- Переход на ЗУП 3,0 Добрый день! Работаем на ЗУП 2,5 сейчас хотим перейти на ЗУП 3,0 . Переходе на зуп 3,0 выходит ошибка. Какой…
- Переход с КА на ЗУП Добрый день! Хотим перейти с КА на ЗУП, 2025 год закрываем в КА, с 2026 начинаем работать в ЗУП. Подскажите,…
Статьи по этой теме
- [24.10.17] Успешный переход на ЗУП 3.1 Запись онлайн-семинара от 24.10.2017 Автор: Елена Грянина На семинаре были рассмотрены вопросы перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3: как…
- Настройка порядка применения вычетов по уведомлениям Если сотруднику положены одновременно и социальный и имущественный вычет, то ему выгоднее сначала "потратить" социальный вычет, а только затем -…
- Почему в ЗУП 3.1 для межрасчетных начислений опасно указывать дату документа наперед? Доход планируем выплачивать не скоро, через 2-3 недели, но начисляем сейчас. Какую дату документа указать при начислении - текущую или…
- Как в ЗУП 3 отражать аренду авто у физического лица? Каким документом в ЗУП 3 отражать аренду авто у физического лица? Для этого лучше использовать документ Начисление прочих доходов (…
Здравствуйте! В программе заложен следующий алгоритм (для удобства рассмотрим пример без страховых взносов):
В Бухгалтерии после синхронизации появится следующая проводка:
Т.е. затратные счета в данной операции не участвуют.
Можно в ЗУП в документе «Отражение зарплаты в бухучете» менять вид операции на «Начислено» и указывать «Способ отражения», но тогда в Бухгалтерии придётся вводить документ «Операция, введенная вручную», чтобы закрыть взаиморасчеты по счету 69.01.
Дополнительно по данному вопросу можно посмотреть публикацию — Прямая выплата пособий из ФСС: Дополнительные выходные родителям детей инвалидов .
Получается что выплата и взносы отражаются в дебете счета 69.01. перечисляем кредит . сумма начисления висит в дебете до поступления средств из фсс. Все логично.
Но эти выплаты сливаются с другими, которые можно засчитывать при перечислении взносов. Наверно, их как-то надо выделить отдельно.
Кроме того взносы с начисленной с 69.01 суммы разбиты по ПФР, ФСС…. Нет итоговой суммы возврата. При поступлении средств из ФСС надо закрывать все 5 сумм. А как делают другие.
Добрый день! Возмещение расходов из ФСС отражается на счете 69.01 общей суммой — Возмещение расходов из ФСС в Расчете по страховым взносам
дт.51 — кт.69.01 (документ «Поступление на расчетный счет»)
А потом вручную распределяется по счетам в Бухгалтерии
дт.69.01 — кт. 69.Х (документ «Операция, введенная вручную»)