Банк для открытия расчетного счета предложил Компании приобрести страховой полис Росгосстрах. Компания оплатила 15 т.р. за Полис «Защита имущества 1.0» страхование Квартиры ген. директора. Как данный полис следует отразить в учете и как отразить НДФЛ Физ лица, у него появляется доход, в 6-НДФЛ, 2-НДФЛ какой код указать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ при оплате личной страховки Руководителя
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Полис ДМС Здравствуйте! После испытательного срока сотруднику был оформлен полис ДМС. Условия трудового договора: 60% оплачивает компания, 40% – удерживают из ЗП.…
- Полис ДМС. Доход сотрудника Здравствуйте. Организация 25.12.2023 заключила договор ДМС на год с 01.01.2024 по 31.12.2024. в сумме 240 000 руб. с оплатой договора…
- Страховые взносы с ДМС (менее года) при софинансировании Подскажите, если по сотруднику полис ДМС выходит сроком менее года из-за увольнения, на какую сумму страховой премии нужно начислить страховые…
- Мед. полис в ЗУП 8.2 на закладке сотрудник можно было в дополнительную информацию внести медицинский полис сотрудникаи потом сормировать список сотрудников с…
Статьи по этой теме
- С 01.03.2025 поставить автомобиль на учет можно будет без ОСАГО Источник: Федеральный закон от 08.07.2024 N 174-ФЗ Информация для: автовладельцев С 1 марта 2025 года из Федерального закона от 03.08.2018…
- Как отразить КАСКО при смене лизингополучателя в 1С? Лизингополучатель передал свои права и обязанности по договору лизинга транспортного средства новому лизингополучателю. Кроме того, между сторонами подписано допсоглашение к…
- Минфин анонсировал новые зарплатные поправки-2026 в Налоговый кодекс Источник: законопроект 02/04/01-25/00154001, пояснительная записка к проекту Информация для: работодателей Минфин подготовил очередные изменения в НК РФ. Новшества затронут в…
- Как в отчете «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» настроить быстрый отбор по периоду взаиморасчетов? В отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям (Налоги и взносы – Отчет по налогам и взносам - Анализ НДФЛ по документам-основаниям)…
Здравствуйте! Обращаю внимание, что мы не аудиторы и не консультируем по вопросам законодательства, а консультируем по вопросам отражения различных операций в ЗУП.
Данную операция можно отразить как прочий доход документом «Начисление прочих доходов» (раздел Зарплата — Начисление прочих доходов), подробнее про документ — Начисление прочих доходов .
На мой взгляд код дохода необходимо указать 4 800. Есть ещё код дохода НДФЛ 1211 — «Доходы, полученные в виде сумм страховых взносов по договорам страхования, если указанные суммы вносятся за физических лиц из средств работодателей либо из средств организаций или индивидуальных предпринимателей, не являющихся работодателями в отношении тех физических лиц, за которых они вносят страховые взносы», но его чаще используют для отражения дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.
Таким образом, документ «Начисление прочих доходов» будет выглядеть следующим образом:
В 6-НДФЛ налог попадёт по сроку перечисления — не позднее следующего дня:
В 2-НДФЛ начисление попадет в феврале 2021 по дате выплаты:
Спасибо! страховыми взносами не облагаем в РСВ не включаем?
Т.к. данный доход не является оплатой труда, то страховые взносы на него не начисляются, в РСВ не включаются.
Начисление прочих доходов здесь говорится, что выплату ФЛ делаем с видом операции: перечисление сотруднику по договору подряда. Если у меня нет такого вида операции в Бухгалтерии, какие настройки нужно проверить? Или как в Бухгалтерии провести такую выплату сотруднику?
Здравствуйте! Установите в Бухгалтерии в разделе Главное — Функциональность, на закладке «Сотрудники» галочку «Договоры подряда»