Добрый день. нам необходимо произвести изменения в учетной политике, в связи с изменением закона по застройщикам, а именно внесено изменение в ст.251 п.1 п.п.14 с 12.11.20. теперь средства дольщиков, размещенные на счетах эскроу признаны целевыми средствами. по этой причине, нам нужно отсторнировать все реализации и расходы. как это можно сделать и как нужно поменять настройки в учетной политике, чтобы программа больше не учитывала расходы на 20 счете как расходы по строительству.
Наверное расходы не нужно трогать, но они не должны списываться на 90 счет. в дальнейшем просто будет высчитана экономия, которая и будет доходом( реализацией). а 20 счет будет вручную списан на 86 счет как себестоимость.
1С БП ПРОФ.
Спасибо за уточнение. Анализируем ваши данные.
Здравствуйте, Наталья.
Программа 1С: Бухгалтерия ПРОФ не предназначена для ведения учета в строимельстве. Для этого есть специальные программы: Бит Строительство.,1С:Бухгалтерия строительной организации, которые содержит подсистемы:
— Заказчик строительства;
— Подрядчик строительства;
— Инвестор;
— Внутрихозяйственные расчеты.
Рекомендуем рассмотреть переход на данную конфигурацию.
Учет в строительстве сложный и имеет свою узкую специфику. Чтобы все это учесть существует отдельное отраслевое решение 1С.
Если есть необходимость работать в обычной 1С Бухгалтерии ПРОФ, то доработать ее с помощью программиста.
В программе можно отражать учет следующим образом:
1. Получены средства от дольщиков на строительство объекта документ Поступление на расчетный счет.
Дт 51 (52) Кр 76.09
2. Средства дольщиков отражены в качестве целевого финансирования
Дт 76.09 Кт 86
2. Сумма затрат, связанных со строительством, у застройщика учитывается на счете
Дт 08.03 Кр 10,02,23,25,26,70, 69. Документы: Начисление зарплаты, Требования накладная, Начисление амортизации, Поступление (акт, накладная);
3. По окончании строительства застройщик передает объект строительства и определяет экономию.
Дт 86 Кр 08.03 – передача объекта строительства. Документ Реализация (акт, накладная);
Дт 08.03 Кт 90.01 –экономия средств инвестора. Документ Операция, введенная вручную.
добрый день. вы так и не ответили на мой вопрос. можно ли в учетной политике сделать настройку, чтобы 20 счет не списывался без реализации?
Здравствуйте, Наталья.
Что бы счет 20 при закрытии месяца не закрывался можно настроить только для услуги и работы.
В учетной политике укажите: Выполнение работ, оказание услуг заказчикам в поле Затраты списываются укажите — С учётом всей выручки.
Подробнее смотрите здесь: Учетная политика по учету доходов и расходов пункт Расчет себестоимости в 1С. Услуги и работы.
спасибо большое.
Рада, если смогла помочь.