Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.28) ОСНО. Подскажите, какой механизм, какими документами мне провести? Мы заказчику поставляем ИЗДЕЛИЕ. Для изготовления этого ИЗДЕЛИЯ мы заключаем договор ГПХ с гражданином, который нам изготавливает ИЗДЕЛИЕ. Гражданину мы платим вознаграждение + налоги с этой суммы (НДФЛ, взносы в ПФР, ФФОМС). по Акту выполненных работ гражданин нам сдает ИЗДЕЛИЕ.
Какая моя схема будет принятия ИЗДЕЛИЯ к учету?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Какие-то еще затраты есть на изготовление с вашей стороны или просто получили в готовом виде от гражданина изделие. По сути купили товар. И дальше продали — уточните, пожалуйста.
Мария, здравствуйте! нет, прямых нет, только если общехозяйственные списать
Правильно я понимаю? Когда мы получили Акт выполненных работ от гражданина, я делаю «Операцией, введеной в ручную» и ставлю проводку 10.01 — 76.10 ИЗДЕЛИЕ. Могу Сразу реализацию сделать 91.01 — 10.01. А если я хочу списать общепроизводственные расходы, тогда я заполняю Требование-накладная 20 -10.01, и далее Отчет производства за смену 43 — 20. ТАК?
Можно сделать так. Смотря, какой ГПХ с авансом или без аванса по соответствующему алгоритму
Расчеты по договору ГПХ
Расчеты по договору ГПХ с авансом
Расходы эти на производство отразить по Дт 20.01. Сделать НГ например, Изделия. Вдруг еще будет.
Потом Отчет производства за смену. И оприходовать это изделие в Дт 43. Потом его продать. Можете и через 90.01.1, как обычную реализацию. И здесь тоже выбрать НГ Изделия. Так все схлопнется.
Спасибо огромное! Вроде бы разобралась с этим вопросом!!!
Отлично, что разобрались! Будут вопросы — пишите, пожалуйста.