Здравствуйте!
Мы работаем в Бухгалтерии КОРП 8 ред.3.0. Среди наших клиентов есть государственные учреждения, оплату по которым за нашу продукцию мы получаем на расчетный счет своей головной организации, а акты закрываем по своему филиалу.Подскажите, как грамотно и какими документами произвести взаимозачет между «головой» и филиалом.
Добрый день, Ольга.
По регламенту на сайте Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру рекомендации даются по 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы КОРП. Рекомендации будут даваться исходя из типовой версии ПРОФ.
Корректировка задолженности между головной организацией и ее обособленным подразделением
Счет-фактура выданный при отгрузке в обособленное подразделение Останутся вопросы пишите
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо за ответ.Но видимо функционал ПРОФ и КОРП отличаются в плане корректировок задолженностей.Документом не смогли, сделали операцией вручную.
Добрый день, Ольга.
Посмотрите еще материал: Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению? . Утоните, что у вас не получилось. Опешите последовательность ваших действий в базе.