Доброго дня! Во вложении скрин 90.08 счета. Подскажите пожалуйста, с чем это связано и как это можно исправить, Спасибо заранее!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сальдо по счету 90.08 в 1С БП КОРП
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Закрытие счета 90.08 без статьи затрат после перехода на ФСБУ 14 в 1С Добрый день, подскажите пожалуйста, не могу разобраться почему счет 26 статья затрат Расходы будущих периодов, при закрытии месяца закрывается на…
- Почему счета 20.01 и 25 в НУ закрываются на 90.08 в 1С Добрый день! В каких случаях в НУ 20 и 25 счет закрываются на 90.08 ? Правильно ли это?
- Закрытие счета 25 на счет 90.08 в части взносов на травматизм в 1С Добрый день, почему-то счет 25 закрывается на 90.08. Это происходит в части взносов на травматизм, и только в НУ. Может…
- Расходы в НУ списываются с 20.01 на 90.08.1 счет вместо 90.02.1 в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, где ошибка. Почему расходы в НУ списываются с 20 на 90.08 счет. В чем причина?
Статьи по этой теме
- Как настроить, чтобы счет 26 закрывался в Дт 90.08 в 1С ПРОФ? Ранее счет 26 закрывался в Дт 90.08. После обновления 1С:ПРОФ (релиз 3.0.111) стал закрываться в Дт 90.02. Какие нужны настройки,…
- Как настроить отражение производственных расходов в НУ по Дт 90.02.1 в 1С? Главное – Налоги и отчеты – вкладка Налог на прибыль – Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг Расходы по БУ…
- Управленческие (общехозяйственные) затраты (счет 26) в 1С Из статьи вы узнаете нюансы учета управленческих затрат: какие затраты относятся к управленческим и на каком счете они отражаются; по…
- Порядок учета прав на программы, учитываемых «как услуги» в 1С В статье разберем порядок учета программ, если права на них лицензиар предоставляет с определенными условиями. Например, предоставление доступа к программе…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин Карточки счета 90.08.1. Например, по обособленному подразделению. Чтобы посмотреть и Дт, и Кт.
И еще Главное — План счет — Счет 90.08.1.
А также скопируйте из О программе, какая конфигурация.
Мы консультируем по 1С Бухгалтерия ПРОФ. Там счет 90.08.1 не имеет аналитики Подразделение.
У нас версия КОРП, но все подразделения не самостоятельные.
Спасибо за уточнение.
Рекомендую посмотреть Карточку счета 90.08.1. Увидите, как сформировался Дт и как Кт. Будет видно документ и где «расходится» аналитика — почему по 2-м строкам суммы.
Спасибо за помощь! Обязательно попробую
Договорились!
Посмотреть прошлый период, проверить аналитику там и в 2019. И закрыться по общему алгоритму с передварительным перепроведением документов.
В Закрытии месяца есть несколько блоков (1, 2, 3, 4):
■ закрыть 1 блок в ГО и ОП,
■ закрыть 2 блок по Организации в целом,
■ закрыть 3 блок в ОП и ГО,
■ закрыть 4 блок по Организации в целом.
Мария, данная ситуация наблюдается, если при формировании ОСВ по 90 счету выбрана аналитика «Номенклатурные группы» если эту аналитику не смотреть, то все «красиво». Но что-то определенно не так. В предыдущих периодах такого не было. Все было хорошо и с аналитикой и без нее.
Надо посмотреть, как закрытие шло в прошлых периодах и как закрывалась аналитика по НГ. Т.е. где она прописывалась или не прописывалась. И не было ли доработок для этих целей, которые позже, например, слетели и их не обновили.
Сейчас нет базы КОРП под рукой. Но помню, что когда с ней работала, то была рекомендация 90 или в ручном режиме закрывать, кто очень хочет по ОП или оставлять развернуто т.к. по ГО они закрываются. И по сути это не принципиально.
Это связано с тем, что бух отчетность составляется по организации (ч. 6 ст. 13 Закона N 402-ФЗ, п. 8 ПБУ 4/99). И в ее состав в т.ч входят данные по ОП, филиалам, представительствам и т.д. (выделенные и не выделенные на отдельный баланс тоже). Другими словами фин рез по ОП нам не нужен, мы смотрим общий результат по ГО. Это регламентировано нормативкой. Если есть свои потребности, например, для управленческого учета по ОП отдельно результат считать, то это уже можно доработать самостоятельно с помощью программиста.
Вы правы, фин.рез для нас нужен по организации. Не буду морочить голову Вам и себе. Без лишней аналитики все в порядке.
Договорились! Спасибо, что написали.