Перерасчет больничного

Расчет зарплаты и выплата за декабрь была в декабре. После новогодних праздников стало известно что сотрудник болел с 26.12 по 3.01…ввели документ невыходы и Больничный эти документы сделали перерасчет зарплаты за декабрь. Сделали документ Перерасчет страховых. По расчетным листочкам и страховые все правильно. При расчете Зарплаты за январь заметили что если этот сотрудник заболеет вновь, […]

Исправление ошибки в уже сданной декларации по НДС в 1С

Добрый вечер. Уже после сдачи декларации по НДС нашли ошибки. (ООО на Осно-импортер из Китая) 1. Не выдана счет фактура на аванс полученный от Покупателя. 2. Одна Фактура выписана без НДС 3. Из книги покупок нужно убрать ГТД по импорту (платежи НДС на таможню) Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий. Оговорюсь. Это декларация к возмещению, из за […]

Обработка «текущие дела». Отчетность в ПФР

Добрый день! Можете рассказать алгоритм отображения в этой обработке записей в блок «Отчетность в ПФР.»: как отображаются события по ГПХ, по кадровым переводам, приемам, увольнениям. НЕ понимаем почему некоторые мероприятия не отражаются там своевременно. Может требуется какая-то настройка дополнительная. Пользуемся этой обработкой недавно — очень удобно. 1С сами рекомендуют ее использовать или нет?

ГПХ и сведения в СФР

Добрый день! У нас такая ситуация: начали вести договоры работ и услуг. Кадровики документ создают, затем в него вносят правки расчетчики. Расчетчики часто вносят данные не оперативно, когда уже сведения в СФР переданы. Как в программе сделать правильно чтобы не отменялись мероприятия по передачи сведений в СФР в случае если расчетчик вносит правки в договор, […]

Несколько документов аванса за первую половину месяца.

Добрый день. У нас часто такая ситуация, что сотрудники просят в долг у организации (10000, 5000 и так далее) так же мы выплачиваем им аванс. можем ли мы начислять несколько документов аванса? для одного сотрудника и фиксированную сумму начислить, которая выплачивается только в первую половину месяца и так же начислить аванс расчетом?

Доплата за совмещение обязанностей по разным счетам субконто

Добрый день! По двум сотрудникам введено начисление «Доплата за совмещение обязанностей» каким документом ввести бухучет зарплаты по разным счетам субконто, чтобы не вводить два начисления «Доплата за совмещение обязанностей» с различными счетами субконто? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65)

ИП. Программа продолжает формировать в Задачах организации страховые взносы, если все сотрудники уволены в 1С

У ИП в конце года, 27.12.2023 уволился последний сотрудник, но в 1С Бухгалтерия продолжают появляться задачи и начисление зарплаты и уведомления пишет не требуется, но ставит страховые взносы к оплате. ИП на УСН доходы. Также 27.12.2023 г были поданы уведомления по НДФЛ и страховым и оплатила и то другое тоже 27.12.2023. Но в 1С в […]