Добрый день! Подскажите пожалуйста, как исправить не корректное удержание суммы НДФЛ, если сотрудница принесла заявление на станд.вычет в мае, а до мая (март-апрель) она трудилась в др.подразделении.? См.рис. Релиз 3.1.14.525
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Воспроизвела пример на демобазе, ситуация аналогичная:
Похоже на ошибку. Проверила, заполняется ли документ «Возврат НДФЛ» на отрицательную сумму НДФЛ, но нет.
Как способ обхода ошибки предлагаю вручную в ведомости добавить сторно запись. Пример высылаю:
А если просто исправить сумму на верную? Это чревато?
Если по обоим подразделениям сдаете один отчет 6-НДФЛ, то можно. Если отчеты разные, то может разъехаться удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ и в других отчетах по НДФЛ в программе, если их строить в разрезе ИФНС. Я написала письмо разработчикам об этой ошибке, может быть зарегистрируют её.
Спасибо большое!
Пожалуйста! Рада была помочь!