Добрый день, прошу подсказать как правильно учитывать доход физического лица полученный от сдачи в аренду квартиру. Например физ.лицу оплатили 19.10.23 оплатили 30000 руб., а отражено расходов в бухгалтерии было на 22 247,10 руб. (пропорционально кол-ву прожитых дней),какую сумму правильно отразить на стороне ЗУП для учета НДФЛ? и еще вопрос какую сумму правильно отразить как натуральный доход сотрудника для которого арендовано жилье.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Учет доходов физического лица полученных от сдачи в аренду квартиру
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Получение дохода физическим лицом в виде действительной стоимости доли Доля принадлежащая ООО ,перешла к единственному участнику как безвозмездная передача, у участника физ.лица возникает доход в виде натуральной формы при…
- Доходы в натуральной форме Добрый день! Физ лицо оказывало нам услуги по ГПД , согласно договора мы оплатили за него стоимость проезда и гостиницу.…
- Перечисление НДФЛ при наличии у сотрудника имущественного вычета Добрый день, подскажите алгоритм действий в следующей ситуации: в начале марта сотрудник принес справку о предоставлении имущественного вычета и заявление…
- НДФЛ соискателю, который стал сотрудником Добрый день, В октябре 2024 года организация оплатила проезд соискателю до места проведения собеседования. НДФЛ не был удержан. В ноябре…
Статьи по этой теме
- Как на УСН отразить оплату покупателем за нас поставщику, чтобы сумма попала в КУДиР? Как правильно на УСН (доходы) отразить оплату услуг за нашу организацию третьим лицом, чтобы эта оплата попала в книгу доходов…
- Как отразить личные налоги физического лица на ЕНС ИП в 1С? Есть долги по личным налогам физического лица, которые не относятся к предпринимательской деятельности и не начисляются в программе 1С. ИП…
- Как зачесть авансовые платежи иностранца на патенте? Ежемесячный платеж по патенту 4 500 руб., а общая сумма уплаченного налога составила 40 500 руб. Как правильно уменьшать НДФЛ с…
- Исправление и сторнирование документа «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1 Организация выплачивает прочие доходы сторонним физическим лицам (аренда, выплаты в рамках лицензионных договоров и пр.). В ЗУП 3.1 такие доходы отражаются…
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста обсуждение похожего вопроса:
Аренда жилого помещения не у сотрудников
Если у Вас останутся вопросы, пишите, разберем интересующие моменты подробнее.
Марина, доброе утро.
в той подборке я не нашла ответа на свой вопрос. Возможно я не правильно его сформулировала. Для отражения в отчетности по 6 НДФЛ какая сумма должна быть отражена на стороне ЗУП в отношении физ.лица у которого компания арендует квартиру? сумма фактической оплаты или сумма отраженных расходов (пропорционально прожитым дням) как на стороне бухгалтерии? Аналогично интересует в какой сумме должен быть отражен натуральный доход для сотрудника которому арендуют квартиру.
Здравствуйте!
Доходы по аренде в целях учета по НДФЛ отражаются по дате их фактической выплаты. При заполнении отчетности по НДФЛ не имеет значения, за какой период выплачена аренда. Такой подход применяется в отношении физ.лица у которого компания арендует квартиру и сотрудника которому арендуют квартиру.
1. По вопросу: «в какой сумме должен быть отражен натуральный доход для сотрудника которому арендуют квартиру».
Для сотрудника, для которого арендовали квартиру можно руководствоваться разъяснениями Письмо Минфина России от 26.08.2013 N 03-04-06/34883:
2. По вопросу: «Для отражения в отчетности по 6 НДФЛ какая сумма должна быть отражена на стороне ЗУП в отношении физ.лица у которого компания арендует квартиру?»
Для учета НДФЛ согласно пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках. При этом подразумевается, что учитываем общую сумму полученного дохода.
Спасибо!