Добрый день. У нас Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408) .
Скажите, пожалуйста, почему при начислении ЗП за январь сторнируется часть ЗП. В каких случаях это происходит? Отправляю скрин.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Сторнирование зарплаты происходит на вкладке Доначисление, перерасчет? За какие даты сторнируется сумма?
Возможно, при начислении аванса в оплату попали дни, приходящиеся на период командировки.
Сторнирование видно только в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику, а на вкладке Доначисление, перерасчет ничего нет. Сумма сторнируется при начислении ЗП за месяц январь. Да, командировка была с 15 по 21 января, но ее начисление было в аванс и там все легло хорошо, да и сумма аванса рассчиталась с учетом дней в командировке. Сторнируется какая-то странная сумма.
Приложите, пожалуйста, расчетные листки за первую половину месяца и итоговые за месяц за январь и февраль. Может доходы с разными кодами начислялись в аванс и зарплату, а потом, допустим, уменьшается премия?
А еще проверьте, пожалуйста, в ведомости не попадают суммы прошлых периодов, с надписью, например, в том числе за январь?
Анна, добрый день. В ведомости не попадают суммы ни за какие месяцы прошлых периодов . У сотрудника были оплаты за работу в выходные дни + командировка с выплатой в аванс 25.01.23. Уменьшение в других видах доходов не было. Изначально при заполнении Ведомости на аванс за январь подтягивается неверная сумма НДФЛ, т.е. при начислении за первую половину месяца январь сумма НДФЛ=5664,0 руб, а в Ведомость на аванс = 5051,0, а потом эта сумма НДФЛ с доходом сторнируется в Подробном анализе сотрудника по НДФЛ. Вот я никак не пойму почему так происходит.
Анна, кажется, я нашла ошибку. ЗУП неверно рассчитывает НДФЛ за работу в выходные и праздники, потому что я сейчас сделала без учета этих работ и все верно считает НДФЛ. Теперь надо понять в чем причина)
Анна, я разобралась.
Получается, что в документе Начисление за первую половину месяца не надо начислять работу в выходные и праздники, а нужно делать только в Начислении ЗП за месяц и тогда все верно считается. Я закрываю вопрос. Благодарю вас за оперативность.
Здравствуйте.
Если у сотрудника была работа в выходной в первой половине месяца, ее нужно оплатить в аванс, никаких проблем с расчетом не было.
У вас в ведомость на выплату аванса подтянулась сумма на 4106 руб. меньше, чем должна была. Отражается долг за предприятие в расчетном листке за первую половину месяца. Причина сторно дохода и налога в этом.
По итогу расчета за месяц программа видит, что не весь доход на дату выплаты аванса получен, пропорционально пересчитывает выплату и сторнирует начисление из января, а потом добавляет в февраль. По итогу месяца все сходится.
Да, получается что так и есть. Спасибо за подробное разъяснения.