Добрый день! Где по каждому начислению можно увидеть разделение баз на 13% и 15%, а в следующем году 13,15,18,20 и 22%%%. Например, я не понимаю при начислении отпуска, командировки и пр. начислений, что база с одной суммы перешла на другую. Где это увидеть? Не понятно при начислении аванса и зарплаты за месяц какая база на 13% и 15%. Сами НДФЛ показаны на закладке НДФЛ в разделенном виде (столько-то по 13%, столько-то по 15%), а база везде общая, где увидеть с какой базы эти по отдельности НДФЛ? Потому что сложно все это потом сводить в 6-НДФЛ, т.к. есть отдельно НДФЛ по ставкам, а базы отдельно для этих ставок нет, она везде стоит общая….
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Проблема в том, что в программе суммы дохода в разрезе баз не хранятся. Программа последовательно в разрезе дат получения дохода и документов делает записи в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», а потом уже при формировании отчетов суммы дохода нарастающим итогом складывает и получает базы для обложения по ставке 13% и 15%.
Возможно чуть позже, когда разработчики полностью выпустят доработки по новому расчету НДФЛ, у нас на сайте появится настройки для формирования отчетов в разрезе баз.
Т. е. мы нигде не можем увидеть базу отдельно по документу на 13% и базу отдельно на 15%? В отчете Сводная справка 2-НДФЛ по месяцу видна общая база, а НДФЛ 13
% и с превышения. А как узнать какая база на 13% и на 15% не известно, я сижу и каждого считаю руками, где и на сколько эта база пересекла предел в каком из документов. Это уже с пятимиллионниками я сошла с ума, а как я буду считать эти базы в 2025-м году, когда они все будут перетекать по процентам в разные стороны. Это все бухгалтеры пойдут в дурдом)) Потому что где и какую базу ловить у кого по разным процентам невозможно. Не останется ни одного бухгалтера по зарплате с такими законами. Нас и так уже очень мало осталось))
Прошу прощения — вопрос в целях повышения своей образованности.
Подскажите, зачем нужно знать документ в котором был превышен предел? Что он даст?
НДФЛ ведь нарастающим итогом считается. По идее для расчета налога не важен документ в котором это произошло, важен факт этого события.
Представим, что 1С сделало разделение базы по ставкам. Но похвастаться «идеальными» условиями расчета никто не может — от перерасчетов никто не застрахован. Запросто может быть перерасчет в «минус» и он улетит в тот период когда появился первичный расчет. Он может затронуть предел и тогда надо всем документам исправлять распределение доходов по базе. Т.е. документ который раньше делился на две базы, теперь будет по одной ставке. и надо искать новый документ. А это очень усложнит алгоритм распределения. Не представляю как 1С НДФЛ в этом случае будет изменять.
Поэтому хочется понять для чего надо знать зачем нужен такой документ?
Согласен, что расчет налога усложняется. Наверно и контролировать проще будет тоже нарастающим итогом.
Здесь не столько важен сам документ, сколько месяц превышения.
Рассмотрим проблему на примере предельной величины по вычетам в 350 000 рублей.
Сейчас, чтобы проверить расчет в программе, мне нужно доходы сотрудника с начала года сложить, далее дойти до суммы в 350 000 и проверить, отменила ли программа в месяце превышения вычеты или нет.
Т.е. при проверке расчета и поиске ошибок мне важен месяц, в котором произошло превышение.
Добрый день, Елена.
Про месяц и вычеты полностью согласен.
Раньше была замечательная форма 1-НДФЛ
По ней можно было очень быстро разобраться в расчете НДФЛ.
И опять же в ней расчет показан нарастающим итогом.
А для новой ставки налога важен не месяц, а сам факт наступления предела. Как может пригодится месяц? Для чего нужно знать когда это произошло? Все вычеты ведь меньше 5 млн. Т.е.если предел НДФЛ наступил, то вычеты уже не действуют.
ПС просто хочется понять какие у других пользователей потребности при анализе НДФЛ.
Дополнительно написала разработчикам о данной проблеме, их ответ сообщу как придет.
Елена, меня не интересует предельная величина базы по стандартным вычетам. Меня интересует база по 13 и 15%% при начислении аванса и зарплаты и другим документам. В начислении зарплаты есть Общая сумма начислений и есть НДФЛ 13% и с превышения 5 млн. А как узнать с какой базы они начислены раздельно по 13% и по 15%. Мне же надо проверять эти суммы и складывать их потом при создании 6-НДФЛ. А их нигде нет. Мы сейчас не видим эти базы, а в 2025 году будет их 5 штук, как нам проверять верно ли начисляется НДФЛ, если мы не знаем даже с какой базы он начислен. Ее разделения нет. Есть только суммы НДФЛ по 13% и по 15%. Я и в отдельных документах не понимаю начисление НДФЛ, если происходит переход базы, т.к. начислена одна сумма, а умножаешь на 13%, она не соответствует, начинаешь разбираться, а оказывается, что где-то на серединке половинке, НДФЛ пересек 5 млн, и надо искать сколько относится к базе 13%, а сколько к 15%, где это увидеть, чтоб не сломать голову?
Татьяна, спасибо за подробный комментарий! 🌸
Я разработчикам 1С написала HL-921827, посмотрим, что они ответят, может быть у них есть планы по доработке отчетов.
Если нет, то мы сами вариант проверки попробуем настроить.
Я суть проблемы понимаю, т.к. самой часто приходится проверять расчет.
Как придет ответ от 1С, я Вам напишу.
Да, Елена, спасибо большое! Неужели ни у кого не возникало таких вопросов? Давно ведь уже 5 млн ввели. Я все проверяю вручную, т.к. программа делает ошибки часто. А я уж проверила и сплю спокойно) Буду ждать ответа, может и впрямь наконец наступит облегчение нам. Ведь программа где-то же умножает на процент, просто вывести ту сумму, с которой берется этот процент и дать ее нам.
Вопросы у пользователей возникали, проверяли расчет по типовым отчетам. Разработчикам ранее не писали, т.к. не была надежды, что будут доработки. Сейчас шкала больше и ставок больше, поэтому есть надежда, что они изменения появятся.
Добрый день! Пришел ответ от разработчиков:
Добрый день! Это означает, что они приняли в работу наш вопрос по базам?
Добрый день! Да, но срок реализации функционала не определен.